Как узнать ИНН организации
Идентификационный номер налогоплательщика
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – это индивидуальный код, который выдается всем гражданам Российской Федерации, прошедшим процедуру регистрации в налоговой службе. ИНН имеет любое юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации, даже иностранное предприятие.
ИНН организации состоит из набора цифр, первые три из которых определяют код субъекта федерации, в котором зарегистрировано предприятие, следующие — номер налоговой инспекции, и остальные — номер записи в реестре юридических лиц.
hzLlZUWL21S7hwsyqi0TMahBQUThNBmdM8EGAq3BAUXW_78wUxfidYJ-Mp4huQzJJ83spKOE_FBrU0wpNGoX8GM4-wY1:LLA_HWdIfkR8UF7K7y5bYgGYMoyZcbAM-h8T6GUg3d0XDk_lPVMc_QlrgWzqngfjNjtIZo3jA6KR-j90ZjnSQTRpKRk1 Что можно искать
Название компании, адрес, телефон, сайт, домен, ФИО руководителя, совладельца, доверительного управляющего, ИНН, ОГРН, ОКПО, БИК
Зачем существует ИНН
Идентификация налогоплательщиков как физических, так и юридических лиц, введена в 1993 году. Вслед за мировыми практиками в России было решено сделать прозрачным учет плательщиков налогов в государстве и облегчить работу налоговых органов.
Идентификатор присваивается организации или физическому лицу один раз и на все время существования. Этот номер является неотъемлемым признаком налогоплательщика и в любой момент может подтвердить его идентичность. Например, при наличии нескольких компаний с одинаковым наименованием, не исключена их регистрация по одному адресу, но исключено наличие у двух предприятий одного идентифицирующего признака. Поэтому поиск по ИНН юридического лица стал сегодня первым шагом в проверке контрагента на реальность ведения хозяйственной деятельности.
Где можно узнать ИНН организации
Итак, одним из обязательных пунктов проверки контрагента является необходимость удостовериться, что организация является зарегистрированной в установленном законом порядке и на дату заключения сделки не ликвидирована или не признана банкротом. Иными словами, задача найти организацию по ИНН – это та ежедневная практика, которую осуществляет практически каждый бизнес.
Поэтому очень удобно, что вся информация о ИНН находится в открытом доступе.
Есть несколько способов узнать ИНН:
- на сайте ФНС (ЕГРЮЛ/ЕГРИП)
- в едином федеральном реестре, содержащем информацию о деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (Федресурс)
- в СПАРКе
Как узнать ИНН организации
Рассмотрим подробнее процедуру поиска организации по ИНН и идентификацию физического лица по этому номеру.
ИНН физического лица на сайте ФНСНа сайте ФНС в разделе «Узнать ИНН» вам будет предложено заполнить поля с ФИО, датой рождения физического лица, номер документа, удостоверяющего личность, его серию, номер и дату выдачи документа, а также цифры с картинки, после чего система выполнит поисковый запрос и покажет результаты.
ЕГРЮЛ/ЕГРИПНа сайте https://egrul.nalog.ru/ выберите вкладку «Юридическое лицо» или «Индивидуальный предприниматель/КФХ» и введите ОГРН или наименование юридического лица и регион местонахождения, а также заполните поле с цифрами с картинки. В качестве результата вы получите справку с указанием регистрационных данных, сведениях о юридическом адресе и других идентификационных кодах юридического лица или ИП.
По сути, основным инструментом для поиска любой информации в СПАРКе является строка поиска – сюда можно вбить название интересующей организации или любой из кодов или ФИО индивидуального предпринимателя. Поиск контрагента по ИНН в СПАРКе не составит труда.
Выбрав интересующую вас организацию и перейдя в карточку компании, вы сможете узнать ИНН в блоке с регистрационными данными. Таким образом, ваш поиск будет осуществлён всего в один клик!
ИНН также можно увидеть в разделе «Регистрационные данные»:
Читайте также:
Проверить надежность фирмы по ИНН: учредители, долги, иски, надежность
ИНН – это уникальный идентификатор компании, который присваивается ей при регистрации в налоговом органе.
Проверить фирму по ИНН онлайн
За информацией по контрагенту не нужно ходить далеко. Большинство данных вы найдете в сети интернет, на открытых ресурсах. Так, первое, что можно сделать, если у вас на руках есть ИНН компании-контрагента – проверить ее по ЕГРЮЛ (единый госреестр юридических лиц). Информация доступна бесплатно на сайте Налоговой инспекции nalog.ru. По выписке из ЕГРЮЛ вы сможете:
- Проверить, действующая ли фирма по ИНН. Установить, существует она или нет.
- Узнать учредителей юридического лица (физические/юрлица), установить размер их долей.
- Установить виды экономической деятельности, закрепленные за компанией.
На этом первый этап проверки будет завершен.
Как еще можно проверить фирму по ИНН
Если проверка фирмы на подлинность завершена, и нужна более глубокая аналитика, по ИНН вы можете запросить бизнес-справку. С ее помощью вы:
- Сможете проверить фирму на судебные иски (арбитражи).
- Установить адрес местонахождения и выяснить, не зарегистрирована ли фирма в местах массовой регистрации (адресных ямах).
- Установить наличие у контрагента государственных и коммерческих контрактов.
- Узнать, какие у компании есть лицензии.
- Получите доступ к «Вестнику регистрации юридических лиц». Этот вестник очень полезен. Он позволяет получить более актуальную информацию по контрагенту. Находится ли контрагент в стадии банкротства или ликвидации, происходят ли в его структуре прямо сейчас какие-то серьезные перемены, реорганизация. Не уменьшен ли уставной капитал.
- Отчет о прибылях и убытках.
- Численность персонала.
Запрос справки для установления показателей должной осмотрительности и финансового риска рекомендует сама Налоговая служба РФ. Безусловно, это один из самых простых и удобных способов проверить фирму на надежность по ИНН.
Проверить контрагента
Проверить фирму на долги по ИНН
В начале сотрудничества с новым контрагентом, особенно, когда речь идет об определении лимитов дебиторской задолженности, важно не только проверить, существует ли фирма по ИНН, но и запросить ее кредитную историю. Да, для этого требуется согласие за подписью директора компании-контрагента, однако информация внутри документа чрезвычайно полезна для анализа нового партнера. Если в дополнение к кредитной истории вы сможете получить сведения о прибылях и убытках, финансовые балансы компании, вы сможете установить такие важные для вас показатели, как:
- Текущая долговая нагрузка компании.
- Отношение долга к чистой прибыли.
- Отношение выплат процентов по кредиту к чистой прибыли компании.
- Показатель левериджа.
Совокупно три эти проверки дадут вам полную или почти полную картину по предприятию-контрагенту, позволят верно рассчитать уровень риска по сотрудничеству с ним, размер максимально возможно дебиторской задолженности.
узнать о регистрации по фамилии учредителя
Вашей компании приходится работать со многими партнерами. И здесь не нужно пренебрегать проверкой так называемого контрагента. Мы расскажем вам, как узнать, зарегистрировано ли ООО в налоговой, так как мошенники могут выдавать себя за организацию или учредителя компании, которой никогда не существовало.
Чтобы удостовериться, существует ли в действительности какая-либо компания или является ли человек учредителем ООО, нужно зайти на официальный сайт ФНС и разрешить свои сомнения:
1. Заходим на портал Федеральной налоговой службы. Здесь есть доступный каждому сервис, с помощью которого можно узнать данные интересующей вас компании.
2. Открываем специальную вкладку «Электронные услуги», затем заходим в подраздел «Проверь себя и контрагента».
В появившуюся форму нужно вписать данные, которые имеются, лучше всего, чтобы это была не дата открытия компании, а ИНН или ОГРН. Можно написать только наименование контрагента, но тогда поиск будет длинным. Система может выдать огромное количество компаний с одноименным названием, и понять, где та, которую вы ищете, будет трудно. Для моментального поиска необходимо по максимуму заполнить поля.
Для моментального поиска необходимо по максимуму заполнить поля.
Для грамотной проверки необходимо:
- точное наименование компании;
- фамилии учредителей ООО;
- ОГРН компании;
- ИНН компании.
В сервисе можно узнать, как называется ООО, и другие реквизиты компании по фамилии учредителя. Кроме этого, он предоставит информацию о том, сколько ООО зарегистрировано на конкретного человека.
Поиск реквизитов ООО
Как можно точно узнать необходимые реквизиты компании? Если вы заключите предварительное соглашение с контрагентом, там будут прописаны все необходимые данные. Или же, пользуясь каким-либо из признаков (название компании либо ОГРН), можно запросить данные в ЕГРЮЛ.
В реквизиты любой фирмы входит:
- адрес, где она зарегистрирована;
- местонахождение;
- ИНН;
- ОГРН;
- счет в банке, где он открыт.
На сайте налоговой есть возможность не только проверить, существует ли компания, а также найти другую важную информацию: когда она была открыта, кто учредитель, где находится, менялся ли юридический адрес и т.д. Никогда не ленитесь проверять всю информацию о будущих партнерах, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.
Как проверить и выявить фирму-однодневку по рекомендациям ФНС
Фиктивные организации — большая проблема любого современного государства, потому что с каждым годом мошенники находят новые способы обманывать надзорные органы и отклоняться от уплаты налогов. Постоянно ФНС разрабатывает рекомендации для юридических лиц, которые должны помочь последним разглядеть в недобросовестном контрагенте фирму однодневку. Важно, что такие организации находятся в сфере интересов не только налоговой, но и других государственных органов (например, Министерства внутренних дел, таможни, банков и структур по финансовому мониторингу). Риск работы с фирмами однодневками есть практически у каждого современного предпринимателя, поэтому необходимо всегда быть во всеоружии и готовыми выявить фирму однодневку сразу же. В обратном случае, компания получит не только налоговые риски за нарушение требований ФНС, касающихся проявления сознательности при оценке новых контрагентов (учитывайте, что возможны отказы в вычетах НДС), но и столкнется с недобросовестной конкуренцией на рынке и потерей позиций теми, кто работает абсолютно легально.
ФНС постоянно распространяет информацию о признаках фирм однодневок, чтобы абсолютно каждый предприниматель мог своевременно выявить фирму однодневку и немедленно прекратить работать с ней.
Для начала необходимо разобраться с терминологией. Фирмы однодневки – это юридические лица, созданные для того, чтобы совершить одну или несколько конкретных операций по бизнесу или на определенный период времени. Обычно они существуют в течение квартала, реже – двух и больше. Такое предприятие не ведет бизнес, не участвует в рыночных отношениях, не отчитывается перед ФНС, предоставляя нулевой отчет, не имеет экономической деятельности. Чаще всего подобные организации бывают зарегистрированы на подставные лица. Кроме того, к признакам фирм однодневок стоит обязательно отнести отсутствие реальных учредителей и каких-либо (реальных, подставных или теневых) руководителей бизнеса.
Таким образом, чтобы проверить фирму однодневку, необходимо проанализировать, присущи ли ей следующие характеристики:
- Один учредитель, в роли которого может выступать как физическое, так и юридическое лицо;
- Недействительные паспортные данные учредителя, используемые при государственной регистрации компании;
- Минимальный законодательно определенный размер уставного капитала;
- Несуществующий юридический адрес компании;
- Отсутствие данных о налоговой отчетности либо нулевые отчеты.
Как видите, мошенники находят много способов для того, чтобы обмануть государство и надзорные органы. Но проверить фирму однодневку реально: просто перед тем, как начать сотрудничество с новым контрагентом, будьте осмотрительны и обязательно следуйте рекомендациям ФНС России. Чтобы выявить фирму однодневку, вы можете проверить основные данные о ней на сайте налоговой (например, по ИНН). Как правило, это не сложно, но может отнимать много времени и кадровых ресурсов, особенно, если новые контрагенты постоянно появляются в вашей работе. Более того, всегда существуют риски, связанные с ошибками по вине человеческого фактора.
В таких случаях гораздо практичнее отказаться от ручной проверки и начать использовать специализированные автоматизированные средства для вычисления схемы работы с однодневками. Сегодня существует немало программных продуктов, которые способны моментально предоставлять исчерпывающие данные о юридических лицах для их проверки. Давайте рассмотрим, как они работают на примере ИТ-решения «СБИС Все о компаниях».
«СБИС Все о компаниях» — современный инструмент для проверки фирм-однодневок
«СБИС Все о компаниях» — это ИТ-система, которая интегрирована с базами данных налоговой, Росстата, Верховного суда, Казначейства Российской Федерации, Центрального Банка РФ, Роспатента и других государственных структур. Проверяя фирму однодневку через эту программу, вы получаете исчерпывающие данные о ее деятельности. Детализированная подробная информация о юридическом лице – одно из главных достоинств программы «СБИС Все о компаниях». Предоставляемые данные безошибочны, поэтому вы сможете делать выводы о благонадежности той или иной компании, будучи абсолютно уверенными в основаниях для вашего решения.
В «СБИС Все о компаниях» можно легко всего за несколько секунд узнать о том:
- Где зарегистрирована компания, чтобы проверить, существует ли этот адрес на самом деле;
- Каковы контакты предприятия. Вы сможете позвонить по указанным телефонам и написать на адреса электронной почты, чтобы проверить, ответит ли вам кто-то. На основании этого вы сможете сделать выводы о компании, особенно, если будет указан несуществующий номер телефона;
- Об участии в государственных контрактах, ведь только добросовестные поставщики допускаются к ним. Если у проверяемого юридического лица их нет, то это повод задуматься о его благонадежности;
- Сколько человек работает в компании. Для фирмы однодневки характерен штат из 1-2 сотрудников;
- Определить финансовое состояние компании, ее платежеспособность, узнать о долгах и примерной стоимости бизнеса.
«СБИС Все о компаниях» предоставляет расширенную информацию, на основании которой вы сможете ответить на следующие вопросы:
- Стоит ли инвестировать в сотрудничество с новым контрагентом?
- Насколько велика вероятность того, что придется работать или оказывать услуги в долг? Насколько характерна задержка выплат другим компаниям?
- Может ли предприятие обанкротиться в будущем? Если да, то когда примерно это должно произойти?
- Кто руководит бизнесом нового контрагента? Каковы другие активы этого физического или юридического лица? Может ли он оказаться теневой лошадкой и др.
Ответив на эти вопросы, вы сможете сделать вывод о добросовестности того или иного юридического лица и понять, насколько вы можете доверять кооперации с ним.
Полный доступ к программе предоставит вам также более узкие данные о контрагенте, например:
- Какие лицензии есть у компании?
- Копии свидетельств, в том числе, о регистрации;
- Информацию об аффилиатах и дочерних компаниях;
- Вынесенные судебные решения с текстом;
- Результаты государственных проверок со стороны различных надзорных органов и др.
Все это иногда косвенно, а иногда вполне прямолинейно подтверждает или, наоборот, опровергает сомнения в благонадёжности того или иного контрагента.
Если вы хотите застраховать себя от работы с фирмами однодневками, стремитесь к вычислению схемы работы с однодневками до того, как сотрудничество было начато, рекомендуем вам воспользоваться сервисом «СБИС Все о компаниях». Эта программа предоставит вам исчерпывающую информацию обо всех контрагентах, которые вызывают у вас сомнения в добросовестности.
Хотите попробовать «СБИС Все о компаниях»? Тогда обязательно воспользуйтесь нашим предложением по бесплатному тест драйву сервиса для проверки контрагентов.
Остались вопросы о продукте? Напишите или позвоните нам – профессиональные консультанты оперативно и компетентно ответят на них. Или оставьте заявку на сайте на бесплатную консультацию, и мы вам перезвоним.
Как проверить контрагента? Бесплатные способы
Вы хотите работать с фирмой или частным лицом, и Вам нужно проверить – насколько клиент, партнер или работодатель надежен? В данной статье мы разберем бесплатные способы проверки контрагентов по ИНН, названию компаний и другим признакам.
Проверка по базе налоговой
На сайте налоговой инспекции можно проверить данные о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (ИП). Для этого нужно зайти на сайт http://egrul.nalog.ru/ и ввести в форму ИНН или ОГРН. В ответ на запрос Вы получите PDF-файл с данными регистрации.
Обратите внимание на дату регистрации компании или ИП, место регистрации и указанные виды деятельности (ОКВЭД). Если фирма зарегистрирована недавно или занимается не тем, что указано в ее ОКВЭД – есть повод насторожиться.
Проверка контрагента по базе судебных решений
В Интернете есть два полезных сайта, на которых можно найти судебные дела с участием определенного человека или компании.
Первый сайт – это база арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/. Добавьте в поле «Участник дела» ИНН или ОГРН компании – и Вы получите список всех дел с участием данной организации. Посмотрите, не подавал ли кто-то на компанию в суд за неплатежи, по иным причинам?
Второй сайт позволяет искать судебные дела по имени участников и по любым другим параметрам. Просто вводите нужные данные в поисковую строку: https://rospravosudie.com. Здесь можно «пробить» не только компании, но и физических лиц.
Проверка контрагента по базе судебных приставов
Если компания или физическое лицо имеют долги, наверняка Вы найдете эту информацию в базе судебных приставов: http://fssprus.ru/iss/ip/. Поиск можно вести по имени и фамилии человека, наименованию компании, месту жительства. Знать ИНН для получения информации не обязательно.
Любые долги у контрагента – повод задуматься, стоит или нет с ним сотрудничать?
Как узнать ОГРН или ИНН контрагента?
Как правило, эти данные находятся на официальных сайтах компаний. Если таких данных на сайте нет – попробуйте поискать информацию о компании через Яндекс или Google, задавая в качестве запроса номер телефона организации. По номеру телефона можно найти каталоги компаний, в которых часто указываются их реквизиты.
Если информации нет – можно запросить ее у контрагента. Нормальные компании не делают секрета из своего ОГРН или ИНН.
Другие способы проверить надежность компании или фрилансера
- Обратите внимание на сайт компании. Он должен размещаться на отдельном домене, а не на бесплатном конструкторе сайтов.
- Проверьте дату регистрации домена у компании. Сделать это можно на сайте http://nic.ru Если домен зарегистрирован недавно, а компания утверждает, что работает давно – это повод задуматься о надежности партнера.
- Поищите отзывы о компании в Интернете. Для этого в Яндексе или Google можно задать запрос с названием компании и словами «отзывы», «отзывы о работодателе». Если Вы не нашли никаких отзывов – это повод задуматься, работает ли такая компания на самом деле?
- Попросите отзывы клиентов у контрагента. Позвоните в компании, которые дали отзывы и проверьте, что отзывы реальные.
- Если Вы решили нанять фрилансера, попросите у него ссылки на профили на биржах. Проверьте, что данные профили созданы давно, у них есть определенная репутация и история.
- Найдите профили человека, с которым Вы общаетесь, в социальных сетях. Проверьте, что в профиле есть реальные фотографии человека, он обновляет ленту, у него есть реальные друзья в социальных сетях. Если на профиле нет фотографий, нет активности – возможно, это фейковый профиль и он создан специально для какой-то операции, а потом будет брошен.
Если о контрагенте очень мало информации в Интернете, нет отзывов, у фирмы нет сайта или он создан недавно – отнеситесь осторожно к сотрудничеству. Сегодня даже очень маленькие фирмы уделяют большое внимание своему представлению в Интернете. Если же никакой информации о компании или человеке нет, возможно, что перед Вами компания-однодневка.
Полезные статьи по теме:
Рекомендуем
Обман заказчиками исполнителей работ – одна из самых серьезных и острых проблем фриланса. Только представьте себе: вы неделю писали серьезную …
Есть посредники, которые берут заказ, поручают его выполнение другим людям и ничего не платят исполнителям. То есть все деньги, полученные от …
Акцизный налог на проживание | Mass.gov
Ночлег и завтрак
Отель типа «постель и завтрак» Заведение — это частный дом, занимаемый владельцем, где сдается 4 или более комнат, завтрак включен в арендную плату, а все жилые помещения бронируются заранее. Для заведения типа «постель и завтрак», как определено выше, требуется регистрация в DOR.
Дом с завтраком Дом определяется как частный дом, занимаемый владельцем, в котором сдается не более 3 комнат, завтрак включен в арендную плату, а все жилые помещения бронируются заранее.Дом типа «постель и завтрак» не облагается налогом. Регистрация в DOR не требуется.
Посредник — это любой человек, помимо оператора, который помогает арендовать недвижимость для оператора и собирает арендную плату. Посредник может организовать аренду недвижимости и взимать арендную плату с любого оператора, независимо от того, управляют ли они гостиницей, гостиницей, общежитием, краткосрочной ареной или мотелем.
Посредник включает брокера, хостинговую платформу или агента оператора.
Агент оператора — это любое лицо, которое управляет недвижимостью в аренде или бронирует недвижимость в аренду. Агент оператора включает управляющего недвижимостью, управляющую компанию или агента по недвижимости.
Общежитие или заведение, где жилье сдается четырем или более лицам, не связанным с оператором.
Оператор — это любой, кто управляет гостиницей, гостиницей, общежитием, краткосрочной ареной или мотелем.Оператор может быть владельцем, арендатором, субарендатором, держателем ипотеки, лицензиатом или любым другим лицом, осуществляющим краткосрочную аренду. Оператор не должен быть резидентом Массачусетса или находиться в штате Массачусетс для применения правил аренды помещения.
Договор аренды — это соглашение оператора, посредника или агента оператора об аренде собственности арендатору на определенный период времени. Договор аренды должен создавать связывающие обязательства между оператором, посредником или агентом оператора и арендатором.
Для всех типов аренды по состоянию на 1 июля 2019 года общая сумма арендной платы, облагаемая налогом, включает все суммы, взимаемые оператором или посредником с арендатора в обмен на размещение. Термин «аренда» включает все дополнительные сборы, включая, помимо прочего, страхование, плату за постельное белье, плату за уборку и сборы за бронирование. Из арендной платы специально исключены:
- Добросовестный возвращаемый гарантийный депозит
- Суммы, уплаченные жильцом, которые ранее указывались оператором как налогооблагаемая валовая выручка для целей налога с продаж или использования
- Суммы, уплачиваемые жильцом за услуги, предлагаемые оператором на аналогичных условиях лицам, не являющимся жильцами, в ходе обычной деятельности оператора.
Краткосрочная аренда — это занимаемая недвижимость, которая не является гостиницей, мотелем, общежитием или гостиницей с завтраком, где по крайней мере одна комната или блок сдается в аренду оператором посредством предварительного бронирования. В краткосрочную аренду входят квартира, дом, коттедж, кондоминиум. Сюда не входит имущество, которое сдается в аренду по желанию или по помесячной аренде. Сюда также не входит собственность с таймшерингом или дома с завтраком (см. Определение типа «постель и завтрак»).
Налоги на размещение в гостиницах | AustinTexas.gov
A Hotel — это любое здание или здания, в которых население может получить спальные места за 2 доллара или более каждый день в течение 30 дней подряд или меньше. Сюда входят, помимо прочего, отели, мотели, туристические дома, аренда на время отпуска владельцем, дома или суды, общежития, гостиницы, общежития, частные дома, кровать и завтрак, краткосрочная аренда на время отпуска или другие здания, где комнаты меблированы за отдельную плату. .Сюда не входят больницы, санатории и дома престарелых.
Доход, полученный от налога на размещение в отелях, используется для развития туризма, а также индустрии конгрессов и гостиничного бизнеса в Остине.
Регистрация
Новые зарегистрированные лица — отели, мотели, ночлеги и завтракиЕсли отель еще не зарегистрирован в Управлении контролера, заполните регистрационную форму, чтобы создать свою учетную запись.
Новые владельцы — Краткосрочная аренда
Если отель предназначен для краткосрочной аренды и регистрируется в городе Остин впервые, сначала необходимо получить лицензию на краткосрочную аренду, и для того, чтобы она функционировала, ее необходимо ежегодно продлевать.Посетите www.austintexas.gov/str, чтобы узнать больше об этом процессе. Пожалуйста, обратите внимание: даже если постановление STR к вам не применяется, постановления, касающиеся сбора и перевода налогов на проживание в отеле, все равно применяются.
Департамент кодекса Остина потребует подтверждения того, что ежеквартальные налоговые отчеты о занятости отеля были поданы за каждый квартал в рамках процесса получения лицензии STR.
Ставки налога
Ставка налога на проживание в гостиницах города Остин составляет 11 процентов, включая 9 процентов налога на размещение и 2 дополнительных налога на проектные объекты.Закон штата Техас требует, чтобы каждый счет или другая квитанция об оплате за гостиницу, подлежащую обложению налогом, взимаемым за проект объекта, содержали заявление на видном месте, в котором говорилось: «Город Остин требует взимания дополнительного налога в размере двух процентов (2%). на каждую плату за гостиницу с целью финансирования проекта объекта «.
Городской налог добавляется к 6-процентной ставке, установленной штатом Техас, которая должна перечисляться в штат отдельно. Для получения информации о государственном налоге на проживание в отелях посетите их веб-сайт или позвоните по телефону 1-800-252-1385.
Требования к отчетности
Каждое лицо, от которого требуется взимать налог на проживание в отеле, должно подать отчет о налоге на размещение в отеле в Контроллер города Остина с указанием суммы вознаграждения, уплаченного за все заселение номеров в предыдущем квартале, суммы постоянных (30 дней) и других льгот. предоставлено, и сумма налога, взимаемого с таких занятий. К отчету должен прилагаться платеж в размере собранной суммы налога.
Отчеты и платежи подлежат оплате в последний день месяца, следующего за каждым квартальным отчетным периодом (квартал, заканчивающийся 31 марта, должен быть произведен 30 апреля, квартал, заканчивающийся 30 июня, должен быть произведен 31 июля, квартал, заканчивающийся сентября.30 до 31 октября и квартал, заканчивающийся 31 декабря, до 31 января). Отчет требуется, даже если в течение квартала налоги не взимались.
Если срок платежа приходится на выходные или праздничные дни, сроком платежа будет следующий рабочий день. Для клиентов, осуществляющих оплату через Интернет, датой платежа будет дата совершения платежа через Интернет. Для тех, кто отправляет чек по почте, датой платежа будет считаться действительная дата почтового штемпеля Почтовой службы США. Кроме того, офис городского контролера должен получить ваш отчет в течение пяти рабочих дней с даты почтового штемпеля, иначе отчет будет считаться просроченным, если просрочен.
В первый день после даты подачи отчета взимается штраф в размере 5 процентов от суммы подлежащего уплате налога. На 61-й день после установленной даты будет начислен дополнительный штраф в размере 5 процентов на сумму неуплаченного налога. По просроченным налогам начисляются проценты по ставке 10 процентов годовых, начиная с 61-го дня с даты уплаты. Просроченные платежи в первую очередь относятся к пени и пени.
ВладельцыSTR и управляющие компании обязаны хранить копии всех налоговых отчетов о размещении в гостиницах.Департамент кодекса Остина потребует подтверждения того, что ежеквартальные налоговые отчеты о занятости отеля были поданы за каждый квартал в рамках ежегодного процесса продления лицензии STR.
Полезные ссылки
Город:
Город Остин Код
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Матрица налогообложения доходов отелей
Регистрационная форма
Отчет о налоговой форме за размещение в гостиницах
Лицензирование краткосрочной аренды
Штат:
Налоговая информация о размещении в гостиницах штата Техас
Свидетельство об освобождении от уплаты налога на размещение в гостиницах штата Техас
База данных об освобождении от налогов штата Техас
Тема №755 Идентификационный номер работодателя (EIN) — Как подать заявку
Идентификационный номер работодателя (EIN) — это девятизначный номер, присваиваемый IRS. Он используется для идентификации налоговых счетов работодателей и некоторых других лиц, у которых нет сотрудников. IRS использует этот номер для идентификации налогоплательщиков, которые должны подавать различные налоговые декларации. EIN используются работодателями, индивидуальными предпринимателями, корпорациями, товариществами, некоммерческими ассоциациями, трастами, имениями потомков, государственными учреждениями, некоторыми физическими лицами и другими коммерческими организациями.Если у вас уже есть EIN и изменяется организация или право собственности на ваш бизнес, вам может потребоваться подать заявку на новый номер. Дополнительные сведения см. В статьях «Нужен ли вам EIN» и в публикации 1635 «Что такое ваш EIN».
Ежедневное ограничение EIN и усиление безопасности
Для обеспечения справедливого и равноправного отношения ко всем налогоплательщикам IRS выдает только один EIN для каждой ответственной стороны в день. Это ограничение применяется ко всем запросам EIN, будь то онлайн, по телефону, факсу или почте.Мы приносим извинения за все неудобства, которые могут возникнуть. Только физические лица с идентификационным номером налогоплательщика могут подать заявку на получение EIN в качестве ответственной стороны. См. IR-2019-58.
Подача заявки на EIN
Если ваш основной офис, офис или агентство, или юридическое место жительства (в случае физического лица) находится в Соединенных Штатах или на территориях США, вы можете подать заявление на получение EIN следующим образом:
Онлайн — Интернет является предпочтительным методом при подаче заявления на EIN.Онлайн-заявка на EIN доступна с понедельника по пятницу с 7:00 до 22:00. По восточному времени. После заполнения заявки информация проверяется во время онлайн-сеанса, и сразу же выдается EIN. Налогоплательщики, подающие заявку через Интернет, могут просмотреть, распечатать и сохранить свое уведомление о присвоении EIN в конце сессии (уполномоченные сторонние лица получат EIN; однако уведомление о присвоении EIN будет отправлено заявителю по почте). Онлайн-приложение недоступно для организаций с иностранными адресами.Главное должностное лицо, генеральный партнер, лицо, предоставляющее право, владелец, доверитель и т. Д., Должны иметь действующий идентификационный номер налогоплательщика (SSN, EIN или ITIN), чтобы использовать онлайн-приложение. Для получения дополнительной информации поищите термин EIN на IRS.gov.
По факсу — Вы можете отправить по факсу заполненную форму SS-4 «Заявление на получение идентификационного номера работодателя» на соответствующий номер факса (см. «Куда подавать налоги» (для формы SS-4)) для обработки. Вы можете получить свой EIN по факсу, как правило, в течение 4 рабочих дней.Вы можете подать заявку по факсу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
По почте — Вы можете отправить заполненную форму SS-4 по адресу центра обслуживания IRS, указанному в инструкциях к форме SS-4, или в разделе «Куда подавать налоги» (для формы SS-4). Убедитесь, что форма SS-4 содержит всю необходимую информацию. Отправьте форму SS-4 как минимум за 4–5 недель до того, как вам понадобится ваш EIN для подачи возврата или внесения депозита. Вы получите свой EIN по почте примерно через 4 недели.
Международные заявители EIN
Если у вас нет основного места ведения бизнеса, офиса, агентства или законного места жительства в США или США.S. Territories, вы считаете себя международным заявителем, и вы можете подать заявку на EIN только следующим образом:
По телефону — Если вы международный заявитель, вы можете позвонить по телефону 267-941-1099 (не бесплатный номер) с 6 утра до 11 вечера. (Восточное время) с понедельника по пятницу, чтобы получить EIN. У вас должно быть разрешение на получение EIN и ответы на вопросы, касающиеся формы SS-4 «Заявление на получение идентификационного номера работодателя». При подаче заявления по телефону полезно заполнить форму SS-4, прежде чем обращаться в IRS.Представитель IRS будет использовать информацию из формы SS-4 для создания вашей учетной записи и присвоения вам EIN.
По факсу или почте — Вы можете подать заявку по факсу или почте, как указано выше.
Гостиничный налог | Услуги | Город Филадельфия
Срок оплаты
15-й
числа каждого месяца, для аренды в предыдущем месяце
Ставка налога
8.5%
от общей суммы оплачиваемой гостем
Кто платит налог
Если вы временно используете гостевую комнату в отеле, мотеле, гостинице, отеле типа «постель и завтрак» или любом другом здании в Филадельфии, вы должны заплатить гостиничный налог. Сюда входят комнаты в частных домах, если они зарезервированы для проживания. Налог собирает оператор гостиницы (или другого здания). Он также может быть получен и оплачен агентом по бронированию, если агент подтвердит оператору, что налог был уплачен городу.
Важные даты
Налог на гостиницу и платежи должны производиться 15 числа каждого месяца при аренде в предыдущем месяце. Например, налоговые декларации и платежи за аренду в течение июня должны быть сданы до 15 июля.
Гостиничные операторы, которые собирают и платят гостиничный налог, могут по-прежнему облагаться другими городскими бизнес-налогами. Некоторые возможности включают:
- Налог на прибыль и поступления (BIRT)
- Налог на чистую прибыль (NPT)
- Налог с продаж, использования и проживания в отеле
- Налог на заработную плату (работодатели)
Налоговые ставки, пени и сборы
Сколько это стоит?
Городская ставка гостиничного налога составляет 8.5% от общей суммы оплачивает гость. Оператор отеля несет ответственность за сбор налогов с гостей.
В дополнение к городскому налогу на отели, Содружество Пенсильвании взимает собственный гостиничный налог в размере 7% от суммы, уплачиваемой гостем. Общая внутренняя ставка составляет 15,5%.
Что будет, если вы не заплатите вовремя?
Если вы не заплатите вовремя, к сумме вашей задолженности будут добавлены пени и штрафы.
Для получения дополнительной информации о ставках см. Нашу страницу «Проценты, штрафы и сборы».
Кроме того, вы можете быть подвергнуты штрафу в размере 2000 долларов за каждый раз («случай»), когда вы не подаете декларацию. Каждый месяц происходит отдельный случай, когда отчет остается незарегистрированным.
Скидки и льготы
Имеете ли вы право на скидку?
Никаких скидок на гостиничный налог не предусмотрено.
Можно ли освободить вас от уплаты налога?
Вы можете быть освобождены от уплаты гостиничного налога, если получали арендную плату от:
- Тот, кто пробыл 31 или более дней подряд.
- Сотрудники федерального правительства или Содружества Пенсильвании, находящиеся в служебных командировках.
- Послы и другие дипломатические представители иностранных правительств, признанных США.
Некоторые агенты по бронированию (включая веб-сайты) соглашаются взимать гостиничный налог от имени операторов. Если у вас есть это соглашение с агентом по бронированию, вам не нужно подавать его.
Как платить
Налоговые платежи в жилых отелях
Если у вас еще нет номера налогового счета в городских властях и вы сдаете в аренду всю или часть своей жилой недвижимости во временное пользование, вам необходимо создать учетную запись на муниципальном сайте eFile / ePay .Выберите «Зарегистрироваться для получения номера налогового счета» и используйте свой идентификационный номер работодателя (EIN) или номер социального страхования (SSN), чтобы начать процесс регистрации.
Это предполагает, что вы взимаете и собираете гостиничный налог самостоятельно. Если вместо этого вы арендуете через агента по бронированию, который собирает и перечисляет налог от вашего имени, вам не нужно подавать или оплачивать гостиничный налог самостоятельно.
Налоги на коммерческую гостиницу
Если вы сдаете в аренду коммерческую недвижимость, такую как отель или мотель, вы можете отправить платеж по почте или в электронном виде.
Оплатить онлайн
Используйте городской сайт eFile / ePay для оплаты налога на гостиницу. Для онлайн-платежей купон не требуется.
Оплата по почте
Распечатайте платежные купоны из своей ежемесячной книги налоговых купонов отеля или распечатайте купон с сайта eFile / ePay Департамента доходов. (Найдите ссылку «Платежный купон».)
Почтовые платежи купоном на:
Департамент доходов Филадельфии
P.O. Box 53180
Philadelphia, PA
19105-53180
Бланки и инструкции
Знаете ли вы?Если вы арендуете недвижимость более чем на 90 ночей в году, вам необходимо получить дополнительные лицензии от города.
Если арендуемое помещение является вашим основным местом жительства, вам необходимо получить разрешение на регистрацию использования и согласиться соблюдать определенные стандарты безопасности и качества для приема гостей. Если вы арендуете недвижимость, которая не является основным местом проживания, вам потребуется получить лицензию на аренду и разрешение на регистрацию использования для «жилья для посетителей».
Посетите веб-сайт Департамента лицензий и инспекций для получения дополнительной информации о получении разрешений и соблюдении стандартов.
Вопросы?
Если у вас есть конкретные вопросы о том, как применять этот налог, обратитесь в Департамент доходов.
Верх
Налог на размещение номеров | Правительство округа Уэйк
Прочтите о налоге на валовой доход от занимаемой площади. Просмотр общей информации о подаче документов и штрафов за возвращенные платежи.
Обзор
В декабре 1991 года уполномоченные округа Уэйк взимали налог на проживание в размере 6% с валовых поступлений, полученных от сдачи в аренду любой комнаты, жилого помещения или жилого помещения, предоставленного гостиницей, мотелем, гостиницей или аналогичным местом в округе.Налог на размещение комнат также применяется к комнатам или домам, арендуемым физическими лицами через веб-сайты, включая, помимо прочего, Airbnb, VRBO, Windu, Rooorama и т. Д. Налог не распространяется на жилье, предоставленное некоммерческими благотворительными, образовательными, благотворительными или религиозными организациями. когда они предоставляются для достижения их некоммерческих целей или в жилые помещения, предоставленные одному и тому же лицу в течение не менее девяноста (90) дней подряд.
Пожалуйста, ознакомьтесь с уведомлением , опубликованным N.C. Департамент доходов, который предоставляет более подробную информацию о типах розничных продавцов и сборах, облагаемых налогом на проживание.
Общая информация о подаче документов
Розничные торговцы должны заполнить налоговое заявление о размещении помещения, чтобы указать номер счета для целей налоговой отчетности. Заполненные заявки необходимо отправить по адресу:
Налоговая администрация округа Уэйк
Налоговая служба по размещению помещений
P.О. Box 2719
Raleigh NC 27602-2719
Для получения помощи в заполнении заявления или по вопросам, касающимся налога на проживание, пожалуйста, позвоните в налоговую администрацию округа Уэйк по телефону 919-856-5999 .
Важная информация о вашем PIN-коде
После того, как номер налогового счета будет установлен, вам будет отправлено письмо с PIN-кодом вашей учетной записи. Вам будет предложено предоставить этот PIN-код при звонке или посещении нашего офиса для обсуждения информации об учетной записи.PIN-код также необходим для заполнения онлайн-документов и электронных платежей. PIN-код также можно получить, позвонив в наш офис по телефону 919-856-5999.
- Отчет должен подаваться каждый месяц не позднее двадцатого числа месяца, следующего за месяцем начисления налога. Отчеты
- должны быть поданы онлайн или проштампованы Почтовой службой США до двадцатого числа месяца, следующего за месяцем начисления налога. Почта с счетчиком считается полученной на дату поступления денежного перевода в этот офис.
- Указанный подлежащий уплате налог должен быть оплачен вместе с отчетом, в противном случае будут начислены штрафы. См. NCGS 105.236 для получения информации о штрафах.
- В случае пересылки по почте ваш чек или денежный перевод должен быть переведен в Департамент налоговой администрации округа Уэйк. Будет принят один чек для всех мест; однако для каждого местоположения необходимо подавать отдельный отчет.
- Если вы не должны уплатить налог в течение месяца, вы должны подать «Возврат с нулевым сроком» с помощью онлайн-системы или отправить в наш офис отчет «Налог не подлежит оплате».
- Как предусмотрено в NCGS 153A-148.1, декларация, поданная в Департамент налоговой администрации округа Уэйк, не считается общедоступной, и информация, содержащаяся в декларации, не может быть раскрыта, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Файл и оплата в Интернете
Штрафы за возвратную проверку
Штраф за недействительные чеки — Когда банк, в котором любой незаверенный чек передан Налоговому управлению в счет оплаты любого обязательства перед Департаментом, возвращает чек из-за недостатка средств или отсутствия счета векселедателя, Секретарь начисляет штраф в размере десяти процентов (10%) от суммы чека при минимальной сумме одного доллара (1 доллар).00) и не более одной тысячи долларов (1000 долларов США). Этот штраф не применяется, если Секретарь обнаруживает, что на момент предъявления чека к оплате у чекодателя было достаточно средств на счете в финансовом учреждении для оплаты чека, и по неосторожности чекодатель не смог выписать чек на счет, на котором было достаточно средств.
Штраф за перевод плохих электронных средств — Если электронный перевод денежных средств не может быть завершен из-за недостаточности средств или отсутствия счета отправителя, Секретарь должен назначить штраф в размере десяти процентов (10%) от суммы перевод, при условии, что минимум один доллар (1 $.00) и не более одной тысячи долларов (1000 долларов США). Секретарь может отменить это наказание в соответствии с Правилами 105-237.
Для получения дополнительной информации о штрафах за обратную проверку см. NCGS 105-236.
Налог на временное проживание — Налоговое управление
Airbnb и VRBO собирают и перечисляют 1% общегосударственного временного налога на номера для всех участвующих хозяев в Кентукки. Тем не менее, хозяин из Кентукки должен по-прежнему отчитываться и платить местный налог на временное проживание. Если вы ведете бизнес исключительно с Airbnb или VRBO, компаниям не нужно вести государственный счет для налогов на временное проживание.
Все временные налоговые декларации по помещению теперь необходимо подавать в режиме онлайн через портал KY Business One Stop Portal.
Имея единое имя пользователя и пароль для One Stop, вы не только будете хранить информацию о своей компании, но и сможете подавать временные налоговые декларации по помещению в одном удобном месте. Чтобы подать заявку в электронном виде в системе E-file, вам понадобится единый доступ к вашему бизнесу. Если у вас еще нет доступа, используйте опцию «Связать мой бизнес» на панели инструментов One Stop.Эта регистрация также даст доступ к заполнению ваших налоговых деклараций с продаж и использования в электронном файле.
Краткое руководство по началу работы с электронным файлом с более подробными инструкциями доступно на нашей веб-странице. Нажмите здесь, чтобы просмотреть краткое руководство по началу работы с электронным файлом.
Для получения конкретной информации о временном налоге на номер, пожалуйста, позвоните в секцию акцизного налога по телефону (502) -564-6823 или по электронной почте [email protected].
Глава 142 KRS — Раздел 400 устанавливает временный налог на проживание (налог на проживание) по ставке 1 процент арендной платы за каждое занятие любого люкса, комнаты, комнаты или каюты, взимаемой всеми лицами, компаниями, корпорациями, группами или организациями, ведущими свою деятельность как автомобильные суды, мотели, отели, гостиницы, туристические лагеря и т. Д. или аналогичные предприятия по размещению (за исключением кемпингов).
Временный налог на номер добавляется к текущему 6-процентному налогу с продаж и к любому начисляемому на местном уровне временному налогу на номер и будет сообщаться отдельно каждый месяц.
Для целей расчета налога штата с продаж, временный налог на номер в размере 1% должен указываться как часть налогооблагаемых поступлений так же, как в настоящее время указывается местный временный налог на номер.
Налоговые поступления от этого налога депонируются в Фонд маркетинга туризма, встреч и конференций, находящийся в ведении Кабинета министров торговли.Этот фонд будет использоваться с единственной целью маркетинга и продвижения туризма в Содружестве, включая расходы на маркетинг и продвижение мероприятий и мест, связанных с встречами, конвенциями, торговыми выставками, культурными мероприятиями, историческими местами, отдыхом, развлечениями, природными явлениями, областями живописная красота, ремесленный маркетинг и любая другая экономическая деятельность, которая привлекает туристов и посетителей в Содружество.
Питание и комнаты (аренда) Часто задаваемые вопросы по налогам
Нужна помощь?
Звоните (603) 230-5920пн-пт с 8:00 до 16:30
Уведомление о налогах на питание и комнаты (аренду): не забудьте проверить номер лицензии перед подачей заявки.Используйте самый последний номер лицензии, выданный Налоговым управлением штата Нью-Гэмпшир.
Что такое налог на питание и комнаты (аренду)?
Налог в размере 9% взимается с посетителей отелей (или любого объекта со спальными местами) и ресторанов за комнаты и питание стоимостью 0,36 доллара США и более. Также взимается налог в размере 9% при аренде автомобилей. Обратите внимание, что с 1 октября 2021 года ставка налога на питание и аренду снижается с 9% до 8,5%. Сборы за автотранспортные средства, за исключением налога на аренду автотранспортных средств, администрируются Департаментом безопасности NH (RSA 261).Для получения дополнительной информации о сборах за автотранспортные средства, пожалуйста, обращайтесь по телефону
NH Департамент безопасности
Хазен Драйв, 10
Конкорд, NH 03305
(603) 271-2382
Кто это платит?
Налог уплачивается потребителем и собирается операторами отелей, ресторанов или других предприятий, предоставляющих облагаемое налогом питание, аренду комнат и аренду автомобилей. Утвержденные сезонные операторы должны подавать отчеты за каждый месяц утвержденного сезона, даже если налог не взимается.
Когда подлежит уплате налог?
Налог подлежит уплате 15 числа месяца, следующего за налоговым периодом. Электронная подача документов через Granite Tax Connect доступна операторам питания и аренды (аренды). При подаче в электронном виде бумажный возврат не требуется, но операторы должны сохранять ведомость по питанию и комнатам (аренде).
Как мне стать утвержденным сезонным оператором?
Рекомендации, использованные в запросе, см. В Кодексе административных правил штата Нью-Хэмпшир, редакция 706.04.Отправьте CD-100 в: Отдел сбора налоговой администрации Нью-Гэмпшира
Налоговое управление штата Нью-Гэмпшир
Коллекционный дивизион
А / я 454
Конкорд, NH 03302-0454
Куда мне обращаться с вопросами?
Позвоните в службу налогоплательщиков по телефону (603) 230-5920 или посетите
Налоговое управление штата Нью-Гэмпшир
Губернатор Хью Галлен State Office Park
Приятная улица, 109 (медико-хирургический корпус),
Конкорд, NH 03302-1467
Какие записи мне нужно хранить и как долго?
Храните все записи, используемые для регистрации и отчетности по налогу на питание и аренду в течение трех (3) лет.Это включает в себя рабочий лист в телефонном файле, распечатки экрана электронного файла, журналы кассовых чеков, журнал выплат наличных, главную бухгалтерскую книгу, ведомости заработной платы, полные кассеты кассовых аппаратов, гостевые чеки и регистрационные карты, банковские выписки со всеми приложениями и любой другой исходный документ, используемый в вашем бухгалтерские записи. Если вы продаете как налогооблагаемые, так и не облагаемые налогом предметы, вы должны вести записи для обоснования продаж, не облагаемых налогом. Для получения дополнительной информации см. TIR 2002-010.
Каким налогом облагаются хлебобулочные изделия?
Все хлебобулочные изделия, продаваемые в ресторанах в количестве менее шести штук, облагаются налогом.Пекарня классифицируется как ресторан, если она предлагает на продажу другие налогооблагаемые товары, такие как, помимо прочего, кофе, газированные напитки, бутерброды, салат-бары и / или полуфабрикаты. Налогообложение хлебобулочных изделий не зависит от того, подается ли выпечка для употребления в пищу в помещении или на условиях «с собой».
Облагаются ли налогом чаевые и плата за обслуживание?
Чаевые и другие сборы за обслуживание не облагаются налогом, если размер сбора составляет:
(a) не используется в качестве надбавки или вместо заработной платы или для управленческих премий;
(b) выплачивается обслуживающему персоналу, оказывающему услугу, за которую было начислено вознаграждение;
(c) отдельно указывается в квитанции или контракте с жильцом;
(г) обычное и обычное; и
(e) должны вестись записи, подтверждающие распределение чаевых.
Для получения дополнительной информации см. TIR 2002-004.
Нужна ли отдельная лицензия для общественного питания?
Да, дополнительная отдельная лицензия требуется для подачи блюд в различных местах, таких как, помимо прочего, банкеты, свадьбы, барбекю, прогулки, пикники и т. Д.
Облагаются ли тарелки для вечеринок налогом? Даже если я не обслуживаю?
Да, тарелки для вечеринок, такие как, помимо прочего, овощи, мясо, десерты, фрукты, закуски, облагаются налогом независимо от того, доставлены, забраны, поданы или нет.
Освобождаются ли некоммерческие организации от налога на питание (аренду) номеров?
Не существует «полного освобождения» некоммерческих организаций от налога на питание и проживание (аренду). Однако существуют ограниченные исключения для инструментов штата Нью-Гэмпшир, федерального правительства, школ и медицинских учреждений. См. Критерии в Кодексе административных правил NH Rev 702.
Если у вас есть какие-либо вопросы о продажах, освобожденных от налогов, пожалуйста, позвоните в Департамент для получения разъяснений по телефону (603) 230-5920.Штат Нью-Гэмпшир не выдает сертификаты об освобождении от налогов на питание и комнаты (аренду).
Как мне обращаться с купонами и скидками?
Налог должен применяться к сумме продажи после того, как будет произведена скидка или уменьшение купона.
Как я могу узнать, оплачивается ли кредитная карта, выданная правительством США или штатом Нью-Гэмпшир на имя сотрудника, непосредственно правительством или штатом, а не возмещением сотруднику?
Информация доступна на веб-сайте GSA Smart Pay по адресу https: // smartpay.gsa.gov.
Когда долгосрочная аренда комнаты облагается налогом на питание и комнаты (аренда)?
Налог необходимо взимать при аренде комнат менее 185 дней подряд. Когда посетитель занимает 185-й день подряд, оператор должен вернуть ему собранные налоговые деньги. Вы можете подать заявку на получение кредита на постоянное жительство в соответствии с редакцией 703.04.
Примечание. Операторы не могут использовать какие-либо кредитные суммы до тех пор, пока они не получат кредитовое авизо от Департамента.
Нужно ли мне публиковать свою лицензию на питание и комнаты (аренду)?
Да, лицензия на питание и комнаты (аренда) должна быть на видном месте в общественном месте в помещении, к которому она относится. Кроме того, любое объявление о краткосрочной аренде в печати, демонстрации, публикации, распространение или онлайн-размещение, предлагающее краткосрочную аренду, должно включать номер лицензии оператора на питание и номера. Краткосрочная аренда — это одна или несколько комнат в жилом доме, предназначенные для использования в туристических или временных целях менее 185 дней подряд.
Облагается ли налогом аренда служебных помещений?
Да, аренда любого номера в отеле (или любом объекте со спальными местами) облагается налогом.
Где я могу получить копию законов и правил о налогах на питание и комнаты (аренду)?
Питание и комнаты (аренда) Налоговый закон (RSA 78-A)
Питание и комнаты (аренда) Налоговые правила (Глава 700)
Нужно ли мне подавать декларацию каждый месяц, даже если у меня нет активности?
Да, вы должны подать декларацию, даже если у вас не было активности, если только вы не подали заявку на участие в сезонной подаче.
Почему я должен повторно подавать заявление на получение налоговой лицензии на питание и проживание (аренду) каждые два года?
RSA 78-A: 4 требует, чтобы каждый владелец / оператор регистрировался в Департаменте до открытия отеля, предложения спальных мест, продажи облагаемого налогом обеда или аренды автомобилей путем подачи заявления на получение налоговой лицензии на питание и аренду. Этот закон также гласит, что срок регистрации / лицензии истекает 30 июня каждого нечетного года. Таким образом, для продления лицензии, начиная с мая каждого нечетного года, Департамент будет отправлять Форму CD-100 лицензированным операторам, если владелец (и) / оператор не имеет задолженности по налогам, процентам или штрафам от любых налогов, администрируемых Департамент с просьбой к операторам обновить любую информацию, которая изменилась.Однако, если лицензированный владелец (и) / оператор имеет задолженность по каким-либо неуплаченным налогам, процентам или штрафам от любого налога, администрируемого Департаментом, Департамент направит владельцу (-ям) / оператору уведомление о просрочке платежа и продление лицензии должно не произойдет до тех пор, пока о просрочке не будет сообщено в Департамент.
Какие сборы, связанные с арендой автомобиля, облагаются налогом?
Все сборы, включенные в договор аренды, облагаются налогом, включая, помимо прочего, сборы аэропорта, сборы за высадку и сборы за несовершеннолетних.Следующие предметы не облагаются налогом, если это отдельно указано в договоре:
а) сборы за топливо;
(б) сборы за страхование;
(c) Сборы за ущерб.
Облагается ли алкоголь налогом на питание и проживание (аренду)?
Да, пиво, вино и ликеры, подаваемые в ресторане, облагаются налогом, даже если подаются без еды.
Можно ли отказать в уплате комиссии за своевременную подачу заявки в размере 3%?
Операторы могут получить комиссию 3% только в том случае, если они соответствуют всем следующим требованиям:
(1) Вести предписанные записи;
(2) Своевременно подайте декларацию;
(3) своевременно уплачивать причитающийся налог;
(4) не иметь причитающегося непогашенного остатка; и
(5) Подайте декларацию надлежащим способом (электронная подача требуется для всех операторов, имеющих налогооблагаемую выручку в размере 25 000 долларов США или более в течение календарного года).
Операторы, которые должны подавать документы в электронном виде, но предпочитают подавать документы в бумажном виде, не могут удерживать комиссию в размере 3%.