Кадровый портал — Error
Организация работы и кадровые вопросы в связи с коронавирусомОбразцы основных документов в связи с коронавирусомНерабочие дни в связи с коронавирусом
Образцы заполнения кадровых документовФормы первичных учетных документовСведения о трудовой деятельности (электронная трудовая книжка)Ведение трудовых книжек в бумажном виде
Специальная оценка условий трудаНесчастный случай на производствеОбязательные медосмотры (профосмотры)Инструктажи по охране труда
Обязательные документы при проверкахКалендарь кадровика
Хранение и использование персональных данныхМеры по защите персональных данных работниковОтветственность за нарушения законодательства о персональных данных
Привлечение иностранцевОформление иностранцев
Оформление приема на работуТрудовой договор
График отпусковЗамена отпуска денежной компенсациейОформление ежегодного оплачиваемого отпускаОтпуск по беременности и родамОтпуск по уходу за ребенкомЛьготный (дополнительный) отпуск
График работыПривлечение, оформление и оплатаУчет рабочего времениВыходные и праздничные дни
Правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР)Дисциплинарные взысканияПорядок увольнения за нарушение трудовой дисциплины
Заработная платаРайонные коэффициенты и надбавкиМатериальная ответственность работника
Оплата больничного листа (не пилотный проект)Оплата больничного листа (пилотный проект)Заполнение больничного листа работодателемРабота с электронными больничнымиПособие по беременности и родам
Порядок проведения аттестацииОграничения на увольнение из-за непрохождения аттестацииРасходы на подготовку и переподготовку кадров
Основания для увольненияПроцедура увольнения по сокращению
Перейти в telegram-чат
Кадровый портал — Error
Организация работы и кадровые вопросы в связи с коронавирусомОбразцы основных документов в связи с коронавирусомНерабочие дни в связи с коронавирусом
Образцы заполнения кадровых документовФормы первичных учетных документовСведения о трудовой деятельности (электронная трудовая книжка)Ведение трудовых книжек в бумажном виде
Специальная оценка условий трудаНесчастный случай на производствеОбязательные медосмотры (профосмотры)Инструктажи по охране труда
Обязательные документы при проверкахКалендарь кадровика
Хранение и использование персональных данныхМеры по защите персональных данных работниковОтветственность за нарушения законодательства о персональных данных
Привлечение иностранцевОформление иностранцев
График отпусковЗамена отпуска денежной компенсациейОформление ежегодного оплачиваемого отпускаОтпуск по беременности и родамОтпуск по уходу за ребенкомЛьготный (дополнительный) отпуск
График работыПривлечение, оформление и оплатаУчет рабочего времениВыходные и праздничные дни
Правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР)Дисциплинарные взысканияПорядок увольнения за нарушение трудовой дисциплины
Заработная платаРайонные коэффициенты и надбавкиМатериальная ответственность работника
Оплата больничного листа (не пилотный проект)Оплата больничного листа (пилотный проект)Заполнение больничного листа работодателемРабота с электронными больничнымиПособие по беременности и родам
Порядок проведения аттестацииОграничения на увольнение из-за непрохождения аттестацииРасходы на подготовку и переподготовку кадров
Основания для увольненияПроцедура увольнения по сокращению
Перейти в telegram-чат
Форма — 4 ФСС РФ 2010 г.
Расчетная ведомость по средствам ФСС РФ. 2010 1 кв. — 2010 4 кв. | Образец — бланк — формаФорма 4-ФСС для предоставления отчетов начиная с 1 квартала 2010 года и заканчивая 4 кварталом 2010 года. Утверждена приказом Минздравсоцразвития РФ Об утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения».
С первого квартала 2011 года сдается новая форма-4 ФСС РФ. Новая форма вступает в силу с 05.04.2011.
Документ утратил силу в связи с изданием формы-4 ФСС РФ в редакции от 21.12.2010.
Приказ Минздравсоцразвития России от 06 ноября 2009 года N 871н зарегистрирован в Минюсте РФ 22.12.2009 N 15798.
Приказ вступает в силу с 1 января 2010 года, начиная с представления расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за I квартал 2010 года.
Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения по форме 4 ФСС РФ.
Форма 4-ФСС РФ 2010 составляется и представляется ежеквартально нарастающим итогом не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, в территориальный орган (региональное отделение, филиал регионального отделения) Фонда социального страхования Российской Федерации по месту регистрации.
НОВАЯ ФОРМА расчетной ведомости по средствам Фонда социального страхования Российской Федерации (форма 4-ФСС РФ)
-
Обновлено: 13 Сентябрь 2016
-
Создано: 10 Апрель 2013
-
| Просмотров: 13721
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 26 февраля 2015 г. N 59
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ РАСЧЕТА
ПО НАЧИСЛЕННЫМ И УПЛАЧЕННЫМ СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ
НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ
ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ
И ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ,
А ТАКЖЕ ПО РАСХОДАМ НА ВЫПЛАТУ СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ
от 04.07.2016 N 260)
В соответствии с пунктом 2 части 9 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3738; 2010, N 31, ст. 4196; N 49, ст. 6409; N 50, ст. 6597; 2011, N 1, ст. 40; N 29, ст. 4291; N 49, ст. 7057; 2013, N 27, ст. 3477; N 52, ст. 6986; 2014, N 26, ст. 3394; N 49, ст. 6915) и пунктом 1 статьи 24 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3803; 2003, N 17, ст. 1554; 2014, N 49, ст. 6915) приказываю:
1. Утвердить:
форму расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма 4 — ФСС) согласно приложению N 1;
порядок заполнения формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма 4 — ФСС) согласно приложению N 2.
2. Установить, что настоящий приказ применяется при представлении расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения начиная с I квартала 2015 года.
Председатель Фонда
А.С.КИГИМ
КриптоПро | Приобретение
Юридические лица
Данная форма заказа предназначена для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов, управляющих и др. категорий лиц, осуществляющие оплату с расчетного счета, открытого в банке.
Физические лица
Данная форма заказа предназначена для физических лиц, осуществляющих оплату с банковской карты, принадлежащей данному лицу.
ВАЖНО: При получении счёта на физическое лицо и оплаты его с расчетного счёта юридического лица или индивидуального предпринимателя данный платеж не будет принят и счёт будет перевыставлен согласно номенклатурных позиций, доступных в форме заказов для юридических лиц.
Иностранные физические лица
По вопросам оформления договорных взаимоотношений на приобретение продуктов и услуг компании КриптоПро, обращайтесь по телефону: +7 (495) 995-48-20
Обращаем ваше внимание, что продукцию компании КриптоПро Вы можете приобрести на территории своего региона у наших дилеров. Список дилеров приведен в разделе Партнёры/Дилеры.
О лицензировании использования продуктов КриптоПро
- Продукты КриптоПро представляют собой лицензии на право использования программного обеспечения, оформленные на бумажном носителе формата А4, дистрибутивы, сертификаты на техническую поддержку.
- Передача прав на использование программного обеспечения на основании лицензионного договора (соглашения) не облагается налогом на добавленную стоимость (основание пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ.
- Права распространения прав использования продуктов (лицензий) КриптоПро передаются дилерам на основании лицензионных (дилерских) договоров, заключаемых в письменном виде.
- Права распоряжения и пользования продуктами КриптоПро передаются покупателям на основании лицензионного договора (соглашения), в форме договора присоединения в соответствии с нормами статьи 428 Гражданского Кодекса РФ. Условия договора присоединения изложены на сайте.
- О лицензировании программного обеспечения КриптоПро IPsec.
SS4 — EIN Online EIN Online
SS4 Форма
ФормаSS4: Как получить копию существующего номера EIN
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НОМЕР EIN
Онлайн-формаSS4 для получения идентификационного номера работодателя компании (EIN) создается IRS и используется корпорациями для запроса идентификационного номера компании. Каждая корпорация должна иметь EIN для федерального налога и других связанных бизнес-целей.
Существует множество способов получить EIN через IRS, например, онлайн, по телефону, факсу или почте. Подайте заявку онлайн сегодня в Федеральном налоговом удостоверении
Метод, с помощью которого вашей корпорации присваивается EIN, зависит от того, как ваша корпорация его получила. Если вы действительно потеряли форму SS4, IRS не предложит вам копию вашего заявления. Однако IRS поможет вам получить еще одну копию письма о присвоении EIN или номера EIN.
Step 1
Получите EIN из предыдущих налоговых деклараций или со сберегательного счета на имя корпорации.
Шаг 2
Позвоните в IRS по телефону 800-829-4933 с 7:00 до 19:00 с понедельника по пятницу. Часы зависят от часового пояса, из которого вы звоните.
Step 3
Предложите специалисту по налогообложению бизнеса и специальности с запрошенными подробными сведениями о вашей компании. Эта информация будет варьироваться от названия вашей компании и местонахождения компании до EIN.
Step 4
Подтвердите, что вы имеете лицензию на получение этих данных.Корпоративные служащие считаются уполномоченными сотрудниками Службы внутренних доходов, поэтому вам нужно будет указать свой титул или роль в корпорации, чтобы подтвердить, что вы являетесь лицензированным физическим лицом.
Step 5
Спросите копию письма о присвоении EIN у коммерческого специалиста и специалиста по налогообложению. Скорее всего, это будет отправлено на служебный адрес, указанный в файле IRS, или вы можете предоставить альтернативный факс или почтовый адрес компании.
Как получить копию вашей формы SS-4 Letter
При ведении бизнеса важно понимать, какие юридические документы имеют решающее значение для хранения. Одним из наиболее часто используемых является письмо SS-4.
При открытии нового бизнеса IRS заставляет вас заполнять различные формы для регистрации юридического лица для целей налогообложения.
Самая основная из этих форм — это форма SS-4. По сути, это ваша регистрационная карта EIN или Tax ID.
Эта форма должна храниться в надежном месте, потому что вы должны будете предоставлять форму SS-4 на различных этапах вашего бизнеса.
Получение ссуды для малого бизнеса — одно из них. Процесс бизнес-ссуды иногда может быть немного сложным.
Вам необходимо изучить варианты ссуды, собрать документацию, и заполнить документы.
Дело в том, что у многих из нас достаточно денег, и процесс получения кредита нам совершенно незнаком. Особенно, если речь идет о документации, которую необходимо собрать, чтобы подать заявку на получение кредита.
Одним из таких документов является форма SS-4, которую кредиторы могут запросить при подаче вашего заявления.
Как выглядит форма ss-4?
Вот как выглядит письмо ss-4 после его подачи и отправителя —
Если вы не знаете, как получить письмо формы SS-4, не беспокойтесь, мы вас прикрыли.
Вы могли подумать, что такое форма SS-4? Или, что такое буква ss4?
Форма SS-4 / ss4 letter — это форма IRS, которую корпорации используют для подачи заявки на идентификационный номер работодателя (или EIN), также известное как письмо-уведомление IRS SS4, в котором указан ваш номер EIN и является официальным подтверждением, которое вам может часто понадобиться.
EIN требуется по нескольким причинам, в том числе:
- Федеральная налоговая отчетность
- Открытие коммерческого банковского счета
- И подача заявки на получение бизнес-лицензии
Вкратце, ваш EIN — это то, что IRS использует для идентификации вашего Business and Form SS-4 Letter — это официальная форма IRS, которая позволяет вам получить номер EIN.
Как узнать, нужен ли вам EIN? EIN необходим для вашего бизнеса, если:
- У вас есть сотрудники
- Вы подаете заявление на получение коммерческого банковского счета, лицензии или кредита
- Или работаете как партнерство или корпорация
- Работаете в рамках любого класса регистрация (LLC, S-Corp, C Corp, Некоммерческая организация) вместо того, чтобы быть индивидуальным предпринимателем
- Множество других причин, которые можно найти в нижней части письма SS4
Дополнительный ресурс: EIN Lookup
Как чтобы получить копию формы SS-4 / Письмо о назначении EIN
Если у вас нет копии формы SS-4 или вы еще не подавали заявку на получение EIN, теперь вы можете использовать онлайн-инструмент IRS, чтобы отправьте форму SS-4 и получите ее.
Если вы не хотите подавать онлайн-заявку через онлайн-инструмент на веб-сайте IRS, вы можете заполнить форму и отправить ее в министерство финансов.
Это форма IRS SS-4:
Если ваш кредитор требует копию формы SS-4, вам нужно будет предоставить копию или получить подтверждение отправки формы в IRS.
Имейте в виду, что IRS не предоставит вам копию самой формы SS-4, если вы уже заполнили ее ранее, а скорее письмо о присвоении EIN, которое будет служить доказательством для кредиторов того, что отправили форму SS- 4 в IRS и получил свой EIN.
Вот как получить копию письма о присвоении EIN:
Шаг 1: Возьмите свой EIN
Во-первых, вам понадобится ваш EIN под рукой, поэтому, если вы его не знаете, вы можете найти его на любом :
- Для любых банковских счетов, которые вы открывали на счет корпорации, требуется налоговый идентификатор — позвоните в свой банк, чтобы получить копию.
- Или предыдущие корпоративные налоговые декларации
Получив EIN, вы готовы к следующему шагу.
Шаг 2. Позвоните в IRS
. Теперь пришло время получить свой EIN и позвонить в налоговую службу IRS по вопросам бизнеса и специализации по телефону (800) 829-4933.
Налоговая линия B&S открыта с 7 утра. и 19:00 с понедельника по пятницу, поэтому звоните в эти дни и часы.
Шаг 3. Предоставьте налоговому специалисту B&S свою информацию
Затем, когда вы связались со специалистом по налогам B&S, предоставьте им запрошенную информацию о вашей компании для проверки. Он будет включать ваш EIN и является причиной, по которой вы собрали его на предыдущем шаге.
Вам также необходимо подтвердить, что вы являетесь уполномоченным контактным лицом в компании.Обычно это означает, что вас попросят указать свою должность в компании.
Шаг 4. Запросите копию письма о присвоении EIN.
После проверки все, что вам нужно сделать, это запросить копию письма о присвоении EIN у специалиста.
Важно, чтобы вы не пытались запросить копию формы SS-4, поскольку IRS не разрешает предоставлять копии заполненных налоговых документов, таких как письмо формы SS-4. Вам необходимо отдельно запросить копию письма о присвоении EIN.
Также имейте в виду, что в большинстве случаев IRS отправляет запрошенную копию письма по корпоративному адресу, указанному в файле.Вы также можете предложить альтернативный адрес или рабочий факс, если вам это нужно быстрее для подачи заявки на кредит.
Получите форму SS-4 Письмо
Получение копии формы SS-4 — это всего лишь один документ, необходимый для подачи заявки и получения бизнес-ссуды. Однако, как видите, получить его совсем не сложно. Все это требует немного знаний и времени, потраченного на телефонные разговоры.
Независимо от того, начинаете ли вы процесс получения бизнес-кредита или рассматриваете его на будущее, разумно начать сбор необходимых документов сейчас, чтобы вам не о чем беспокоиться позже.
Plus, вы избежите возможных задержек при подаче заявки, что особенно важно, если вам понадобятся средства быстро, когда придет время подачи заявки.
Форму SS-4 Letter очень важно держать под рукой. Никогда не знаешь, когда это понадобится.
для заполнения формы IRS SS-4
Так же, как номер социального страхования присваивается физическим лицам, идентификационный номер работодателя — это 9-значное число, присваиваемое корпорациям в Соединенных Штатах.Он используется для идентификации предприятий и работодателей. Корпорациям и предприятиям он нужен, когда они указывают себя в налоговых декларациях. Форма SS-4 используется для подачи заявления на получение номера EIN.
Ваш лучший инструмент для заполнения формы IRS SS-4
PDFelement — это универсальный инструмент для редактирования PDF-файлов, который обладает всеми необходимыми функциями PDF, включая редактирование текста и изображений в PDF-файлах, создание и преобразование, а также редактирование и заполнение форм.
Заполнение IRS из SS-4 с помощью PDFelement было бы лучшим способом избежать недоразумений или ошибок, которые часто случаются, если форма заполняется от руки.Конечно, вы также должны позаботиться о подробных инструкциях по заполнению формы IRS SS-4. Проверьте следующую часть, вы найдете все необходимые детали.
Что делать, если вам нужно заполнить форму IRS SS-4
Шаг 1: Импортируйте форму в PDFelement для заполнения.
Форма SS-4 — это форма для заполнения, которую можно отправить по почте или факсу в IRS после успешного заполнения. Откройте форму SS-4 с помощью PDFelement. Вы можете выбрать масштабирование страницы формы, прокручивая мышь, если хотите, чтобы каждая строка и поле были четко видны.
Шаг 2: Заполните линии и прямоугольники, как указано ниже, одну за другой.
В строке 1 напишите или введите юридическое название юридического лица, указанное в уставе, карточке социального страхования или любом другом юридическом документе. Запись в этом поле обязательна. Юридический гражданин — это физические лица, трасты, партнерства, корпорации и администраторы планов.
Строка 2-3: введите торговое наименование вашей компании. Напишите имя Доверительного управляющего для трастов, для имущества укажите имя его исполнителя.Если лицо назначено для получения налоговой информации юридического лица, введите имя человека в поле «Лицо, осуществляющее уход». Формат должен быть следующим: имя, отчество и фамилия.
Если у вас нет удостоверения личности работодателя на момент подачи налоговой декларации, напишите «Подана заявка на» и дату, на которую вы подали заявку, в поле, указанном для числа в результатах возврата.
Не указывайте номер социального страхования в качестве EIN ни в одной из своих деклараций. Их нельзя использовать друг вместо друга.
EIN также можно подать онлайн, по телефону, факсу или по почте, в зависимости от того, насколько быстро вам нужен EIN.
Строки 4a – b. Почтовый адрес: Для переписки с юридическим лицом необходим рабочий почтовый адрес. Если адрес находится за пределами Соединенных Штатов Америки, укажите город, провинцию или штат, почтовый индекс и название страны. Вы не должны сокращать любое имя. Если необходимо вести переписку с каким-либо лицом, представляющим организацию, укажите адрес исполнителя, доверительного управляющего или «опекуна» лица.
Строка 7-a, b: Корпорации и организации, акции которых торгуются на публичных биржах или зарегистрированы Комиссией по ценным бумагам и биржам, «Ответственная сторона» — это
- Главный служащий, если бизнес — это корпорация.
- Генеральный партнер, если бизнес — это партнерство.
- Собственник юридического лица, который не считается отделенным от его собственника.
- Доверительный орган, если организация является доверительной собственностью.
Строки 8a-c: Компания с ограниченной ответственностью, LLC может рассматриваться как товарищество или корпорация или как отдельная от ее владельцев для целей федерального налогообложения. Какие именно формы вам следует использовать и заполнять, зависит от классификации компании и ее участников.Вы можете проверить форму 8832, если хотите получить дополнительную информацию о классификации организаций.
Если вы напишите «Да» в строке 8а, укажите свой номер участника LLC. Введите «1» в строке 8b, если предприятие принадлежит исключительно паре, которая решает рассматривать компанию как юридическое лицо, не являющееся юридическим лицом.
Строка 9a-10. Установите флажок, который, по вашему мнению, содержит точное описание типа вашей компании для строки 9a. Выберите единственную причину подачи заявки в строке 10, «N / A» неприемлемо.
Строка 11-18: Введите точную информацию, которая требуется для строки 11-14, и введите дату первого получения заработной платы или аннуитета, затем выберите поле, которое дает наиболее точное описание основной деятельности вашего бизнеса. Введите основной продукт или услугу, которые ваша компания предоставляет или продает в строке 17. Выберите правильный ответ в строке 18 в соответствии с вашим статусом EIN.
Шаг 3: подпишите и введите дату заполнения
Перед печатью формы еще раз проверьте все строки и поля.Подпишите и введите дату заполнения, отправьте форму обычной почтой в центр обработки EIN IRS. Вы можете использовать EIN, полученный по телефону, для немедленной подачи налоговой декларации, не дожидаясь распечатанного ответа.
Предупреждения и советы по заполнению формы IRS SS-4
- EIN следует использовать только для коммерческой деятельности. Это не альтернатива номеру социального страхования.
- Номер EIN предлагается бесплатно IRS. Не платите за это никакой платы.
- Заполните форму только для EIN, чтобы не запутать ваш запрос в процессе. Индивидуальному предпринимателю нужен только один EIN, независимо от того, сколькими предприятиями он управляет.
- В случае смены адреса вам не нужно подавать новую форму SS-4. Просто заполните форму 882, чтобы сообщить об изменении в IRS.
- Федеральные налоги на бизнес можно подавать и уплачивать в электронном виде. Используйте электронную отправку для более быстрого ответа.
- Заявители EIN, которые проживают за пределами Соединенных Штатов Америки или их владений, не могут использовать онлайн-метод для подачи заявки на EIN.Воспользуйтесь телефоном или другим способом.
Загрузите или купите PDFelement бесплатно прямо сейчас!
Загрузите или купите PDFelement бесплатно прямо сейчас!
Купите PDFelement прямо сейчас!
Купите PDFelement прямо сейчас!
Как подать заявку на EIN для вашего LLC (с формой SS-4)
Последнее обновление 15 июля 2021 г.
Несколько важных примечаний:
1.Мы рекомендуем прочитать следующие статьи перед подачей заявления на получение EIN: Что такое EIN и идентификационные номера налогоплательщика IRS.
2. Этот урок посвящен тому, как получить EIN для LLC, а не для другого типа бизнеса или траста.
3. Приведенные ниже инструкции предназначены для граждан США или резидентов США, имеющих номер социального страхования (SSN), или для иностранцев, имеющих индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN). Если у вас нет SSN или ITIN, см. Здесь: как получить EIN без SSN или ITIN.
4. У IRS также есть онлайн-приложение EIN. Подача онлайн-заявки проще и быстрее, чем отправка по почте или факсу формы SS-4. На самом деле мы рекомендуем получить EIN онлайн, если вы не можете подать заявку онлайн. Есть две причины, по которым вы не сможете подать заявку онлайн. Во-первых, у вас нет SSN или ITIN. В таком случае следуйте уроку в № 3 выше. Во-вторых, вы получили ссылочный номер EIN (сообщение об ошибке) в конце онлайн-заявки. В этом случае следуйте приведенным ниже инструкциям.
Подайте заявку на EIN, используя форму SS-4
Совет: Вы можете распечатать форму, заполнить ее от руки (используйте черную ручку), а затем подписать; или вы можете ввести форму на своем компьютере, затем распечатать и подписать. При печати используйте обычную белую бумагу (8,5 x 11 дюймов).
Загрузите форму IRS SS-4:
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fss4.pdf
Инструкции IRS для формы SS-4:
https: // www. irs.gov/instructions/iss4
EIN (вверху справа)
Вы увидите поле «EIN» в правом верхнем углу формы. НИЧЕГО НЕ ВВОДИТЕ ЗДЕСЬ . IRS введет ваш номер EIN в это поле после утверждения вашей заявки.
1. Юридическое название юридического лица (LLC)
Введите название вашего LLC точно так же, как оно указано в вашем Уставе, Сертификате организации или Сертификате образования.
Примечание: Если вы создаете LLC в Луизиане или Западной Вирджинии, вам может потребоваться получить свой EIN перед созданием LLC, поэтому убедитесь, что ваше название LLC доступно (или вы зарезервировали его, согласно Луизиане. инструкции по подаче), прежде чем получить EIN для вашего будущего LLC.
Если вы создаете LLC в любом другом штате, не подавайте заявку на получение EIN до тех пор, пока ваше LLC не будет одобрено.
2. Фирменное наименование компании (если отличается от № 1)
Большинство людей, которые создали ООО, также не имеют фирменного наименования (также известного как DBA, Doing Business As или вымышленное имя).
Большинство подателей оставляют # 2 пустым.
(статья по теме: Нужен ли мне администратор базы данных для моего LLC?)
Если, с другой стороны, вы подали заявку на DBA после создания своей LLC, ваш администратор базы данных принадлежит вашей LLC, и вы хотите, чтобы ваша LLC чтобы вести бизнес под этим именем, вы можете ввести свое торговое имя / имя администратора базы данных / вымышленное имя в # 2.
Если вы переходите из ИП в ООО, просмотрите этот урок: измените ИП на ООО.
3. Исполнитель, администратор, попечитель, «опекун» имя
Оставьте это поле пустым. Это поле не применяется к LLC, получающим EIN.
4а. Почтовый адрес
Введите почтовый адрес (пример : 123 Main Street или 123 Main Street, Apt. 2 ), куда вы хотите, чтобы IRS отправило вашу документацию LLC / EIN.
Этот адрес может находиться в любом состоянии, или этот адрес может находиться за пределами U.S.
Если вы используете адрес за пределами США, введите только почтовый адрес (а не город, поселок и т. Д.).
Этим почтовым адресом может быть тот же адрес, который вы указали в своих формах для регистрации LLC, но это не обязательно. Просто используйте адрес, по которому вы можете получать почту и который часто проверяется.
Примечание: Это адрес, который вы должны использовать в налоговых декларациях IRS, поэтому лучше всего использовать свой фактический / надежный почтовый адрес. Не волнуйтесь, если вам понадобится изменить почтовый адрес вашего LLC позже, вы всегда можете сделать это, заполнив форму 8822-B в IRS.Заполнить форму 8822-B можно бесплатно. Плата за подачу заявки отсутствует.
4б. Город, штат и почтовый индекс
Если ваш почтовый адрес LLC внутри США , введите город, штат и почтовый индекс.
Пример: Остин, Техас, 78613
Если ваш почтовый адрес LLC за пределами США , введите город, провинцию или штат, почтовый индекс и название страны. Не сокращайте название страны, используйте полное название.
Примеры:
— Кесон-Сити, Манила, Филиппины 6100
— Гранада, Андалусия, 18006, Испания
— 8-й блок Корамангала, Бангалор, Карнатака, Индия, 560095
5a.Почтовый адрес (если другой)
Вы можете оставить поле 5a пустым.
5б. Город, штат и почтовый индекс
Вы можете оставить поле 5b пустым.
6. Округ и штат, в которых находится основной бизнес (LLC)
Укажите округ (а не страну), в котором находится ваше LLC.
Это будет либо основной адрес вашего LLC, либо адрес зарегистрированного агента вашего LLC.
Пример: Travis County, Texas
Совет: Если вы не уверены, в каком округе находится адрес вашего LLC, вы можете использовать следующий инструмент: В каком округе я нахожусь.
7а. Имя ответственной стороны
Ответственной стороной LLC должно быть физическое лицо. Следовательно, он будет Участником (владельцем) ООО.
Ответственное лицо также будет «контактным лицом» IRS. Это будет человек, которому IRS отправляет почту и корреспонденцию. IRS будет предоставлять информацию LLC или запрашивать информацию у LLC.
Если у вас есть LLC с одним участником , вы будете Ответственной стороной.
Если у вас есть Multi-Member LLC , любой из Участников (владельцев) LLC, включая вас, может быть Ответственной стороной.
Для получения дополнительной информации об Ответственной стороне, пожалуйста, посетите эту страницу: EIN Ответственная сторона для LLC.
7б. SSN, ITIN или EIN (ответственной стороны)
Введите SSN или ITIN человека в 7a.
Хотя похоже, что EIN можно принять (в случае, если LLC принадлежит материнской компании), но это не так.IRS внесло изменения в отношении Ответственной стороны в 2018 году, которые больше не позволяют использовать здесь EIN. Ответственная сторона должна быть физическим лицом. Это не может быть сущность.
8а. Это приложение для общества с ограниченной ответственностью (ООО)?
Отметьте «Да».
8б. Если 8a — «Да», введите количество участников LLC.
Введите количество участников (владельцев) LLC для вашего LLC.
Индивидуальное ООО: Введите «1».
Multi-Member LLC: Введите количество участников в вашей LLC.
Husband & Wife LLC:
Если вы создали LLC для мужа и жены в государстве с общинной собственностью и хотите, чтобы ваше LLC облагалось налогом как LLC квалифицированного совместного предприятия, введите «1», так как супружеская пара рассматривается как 1 «юридическая единица».
Если вы создали LLC для мужа и жены, которая не находится в состоянии общественной собственности (также известном как штат общего права), или вы не хотите, чтобы ваша LLC облагалась налогом в качестве LLC квалифицированного совместного предприятия, тогда вы должны ввести «2».
ООО «Материнская / дочерняя компания»:
Если ваша ООО является дочерней компанией, принадлежащей другой компании (или компаниям), укажите количество компаний, владеющих данным ООО.
8с. Если 8a — «Да», было ли LLC организовано в Соединенных Штатах?
Отметьте «Да».
9а. Тип организации
Примечание: Мы настоятельно рекомендуем вам поговорить с бухгалтером (или несколькими бухгалтерами), прежде чем решать, как будет облагаться налогом ваша LLC.
И чтобы лучше понять, как IRS относится к LLC для целей федерального налогообложения, мы рекомендуем прочитать, как облагаются налогом LLC, прежде чем заполнять этот раздел.
Поскольку LLC не имеют своего собственного налогового класса в IRS, по умолчанию IRS будет облагать LLC налогом в зависимости от количества Членов (владельцев), которые у нее есть, и того, кто эти Участники.
ООО с одним участником (принадлежит физическому лицу из США):
Если вы создаете ООО с одним участником, которое принадлежит физическому лицу из США и оно будет облагаться налогом как индивидуальное предприятие, отметьте Другое ( укажите) и введите:
«Личное лицо — ИП»
(статья по теме: что такое ООО «Факультативное лицо»?)
Единоличное ООО (принадлежит иностранцу):
Если вы формируете ООО с одним участником, которое принадлежит иностранцу (нерезиденту США / не гражданину США), отметьте Другое (укажите) и введите:
«Иностранный U.S. Незарегистрированное юридическое лицо »
Примечание: Если вы иностранец, получивший EIN с единственной целью требования к отчетности по форме 5472, введите вместо него« Иностранное юридическое лицо в США — форма 5472 ».
Multi-Member LLC:
Если вы создаете Multi-Member LLC, вы можете выбрать для налогообложения как Партнерство или Корпорацию.
— Если вы хотите, чтобы ваша LLC облагалась налогом как Партнерство, отметьте « Партнерство ».
— Если вы хотите, чтобы ваша LLC облагалась налогом как C-Corporation, отметьте « Corporation (введите номер формы для заполнения) » и введите « 1120 » в строке.
— Если вы хотите, чтобы ваша LLC облагалась налогом как S-Corporation, отметьте « Corporation (введите номер формы для заполнения) » и введите « 1120S » в строке.
Примечание: То же самое будет применяться к многопользовательским LLC, которые принадлежат иностранцам или иностранцам и U.С. лиц. Вы можете выбрать, чтобы ваша LLC облагалась налогом как партнерство или C-Corporation. Если вы иностранец-нерезидент, вы не можете владеть ООО, облагаемым налогом как S-Corporation.
Многопользовательское ООО (муж + жена):
Если вы создаете ООО, состоящее из мужа и жены (без других владельцев), пожалуйста, прочтите нашу статью о Квалифицированном совместном предприятии, прежде чем продолжить.
• Если ваше ООО создано в государстве, находящемся в общественной собственности, и вы хотите, чтобы ваше ООО облагалось налогом как квалифицированное совместное предприятие, отметьте Другое (укажите) и введите:
«Неучтенное лицо — Единоличное. Право собственности »
• Если ваша LLC создана в государстве с общественной собственностью, и вы не хотите, чтобы ваша LLC облагалась налогом как квалифицированное совместное предприятие (а вместо этого как партнерство), отметьте Partnership .
• Если ваша LLC не находится в муниципальной собственности и ваша LLC будет облагаться налогом как Партнерство, отметьте Партнерство .
LLC, которая выберет налогообложение S-Corporation:
Если у вас есть LLC с одним или несколькими участниками и вам не нужна налоговая классификация по умолчанию (индивидуальное предпринимательство или партнерство), но вместо этого вы хотите ваше LLC, облагаемое налогом как S-Corporation, затем отметьте Corporation и введите «1120S» справа.
После того, как вы получите свой EIN, вы должны заполнить форму 2553, чтобы сделать свой выбор в S-Corp.
Напоминание: Убедитесь, что вы поговорили с бухгалтером (или несколькими), чтобы убедиться, что у вашего LLC будет достаточно чистого дохода, чтобы административные расходы на налогообложение S-Corp оправдали потенциальную экономию на налогах на самозанятость.
LLC, которая выберет систему налогообложения C-Corporation:
Если у вас есть LLC с одним или несколькими участниками и вам не нужна налоговая классификация по умолчанию (индивидуальное предпринимательство или партнерство), но вместо этого вы хотите ваша LLC, облагаемая налогом как C-Corporation, затем отметьте Corporation и введите «1120» справа.
После того, как вы получите свой EIN, вы должны заполнить форму 8832, чтобы сделать свой выбор в C-Corp.
Примечание: Выбор в пользу налогообложения LLC как C-Corporation не очень распространен, поэтому, если вы думаете о том, чтобы пойти по этому пути, убедитесь, что вы поговорили с бухгалтером (или несколькими), чтобы убедиться в этом. лучший налоговый выбор для вашего ООО.
Дочернее ООО (единоличное):
Если ваше ООО является дочерним ООО, которое принадлежит одному лицу, вы можете:
- Выбрать налоговую классификацию по умолчанию: выберите Другое (укажите) и введите « Незарегистрированное лицо », что означает, что дочерняя компания LLC будет облагаться налогом таким же образом, как и ее материнская компания (и прибыль / убытки отражаются как часть налоговой декларации материнской компании), или
- Выберите конкретный тип налоговой классификации дочерней компании, сделав соответствующий выбор в этом разделе.
Дочерняя компания LLC (многопользовательская):
Если ваша LLC является дочерней компанией LLC, принадлежащей нескольким организациям, вы можете:
- Выбрать налоговую классификацию по умолчанию, выбрав Partnership или
- Выберите конкретный тип налоговой классификации для дочерней компании, сделав соответствующий выбор в этом разделе.
Примечание: Каждая материнская компания должна будет получить K-1 и приложить ее к соответствующей налоговой декларации, например, 1120, 1120 или 1040.
9б. Штат и зарубежная страна (если применимо)
Укажите штат, в котором было создано ваше ООО. Используйте полное название штата. Не используйте его аббревиатуру.
Примечание: Этот урок написан для людей, которые создали LLC в США, а не для людей, которые создали компанию за пределами США и теперь открывают эту компанию в США
10. Причина подачи заявки
Выберите « Начал новый бизнес (укажите тип) » и справа введите вид бизнеса, которым будет заниматься ваше ООО.
Лучше всего начать с рассмотрения вариантов в №16. Если один из флажков по умолчанию в №16 соответствует бизнес-цели вашего LLC, просто введите эти слова здесь.
Если нет, введите слово (или слова), которые вы считаете подходящими, или вы можете использовать язык из кода NAICS, который является системой классификации предприятий, используемой IRS.
Кодекс NAICS (Североамериканская отраслевая классификационная система) используется государственными учреждениями для определения направления деятельности компании.
IRS использует код NAICS по двум основным причинам:
- Статистические цели, которые используются для составления отчетов и отраслевого анализа.
- В случае аудита IRS будет знать, как бизнес может сравниваться с аналогичными предприятиями в той же отрасли.
Дополнительные инструкции по поиску кода NAICS для вашего LLC см. В коде NAICS для LLC.
Примечание: Хотя ваша LLC может иметь несколько целей, несколько продуктов или услуг и несколько потоков доходов, просто укажите основной вид деятельности. И не волнуйтесь, это не заставляет вашу LLC делать это, и только это.И вы можете изменить направление работы своего LLC в любое время, и вам не нужно обновлять IRS. Эта информация просто необходима для первоначального заявления EIN LLC.
11. Дата начала бизнеса
Введите дату (месяц, день и год) утверждения вашего ООО (также известное как дата вступления в силу ООО).
Посмотрите на утвержденный вами Устав организации, Сертификат организации или Свидетельство о создании (разные формы для разных штатов), чтобы узнать дату утверждения вашего LLC. Это дата начала вашего бизнеса, даже если фактической деловой активности не было.
Если вы переходите из ИП в ООО, не указывайте дату, когда вы начали свое ИП. Просто введите дату утверждения вашего ООО.
12. Месяц закрытия календарного года
Большинство подателей налоговых деклараций уплачивают налоги в календарный год, то есть с января по декабрь. Если это касается вашего ООО, введите «Декабрь».
13. Сотрудники
При приеме на работу сотрудника W-2 в качестве работодателя вы должны удерживать подоходный налог, удерживать и уплачивать налоги на социальное обеспечение и медицинское обслуживание, а также платить налоги по безработице с их заработной платы.
С другой стороны, вы можете нанять 1099 независимых подрядчиков, в которых вы не несете ответственности за удержание и уплату вышеуказанных налогов.
Мы не можем помочь вам определить, является ли кто-то сотрудником или независимым подрядчиком. , однако, вы можете поговорить со своим бухгалтером в дополнение к чтению следующего, предоставленного IRS: сотрудник против независимого подрядчика.
Если вы планируете нанять сотрудников в течение следующих 12 месяцев, введите приблизительное количество сотрудников в каждой категории (сельское хозяйство, домохозяйство и прочее).Если в определенной категории не будет сотрудников, введите «0». Не оставляйте поле пустым.
Если вы не будете нанимать сотрудников в течение следующих 12 месяцев, вам нужно будет ввести «0» «0» «0».
Сельскохозяйственный служащий — это человек, который работает на вашей ферме и может выполнять различные роли, например, собирать урожай сельскохозяйственных или садовых продуктов, разводить скот, эксплуатировать технику, расчищать землю и т. Д. Для получения дополнительных сведений о занятости в сельском хозяйстве см. Стр. 9 следующего руководства IRS: Руководство по налогам для работодателей в сельском хозяйстве.
Домашний служащий — это человек, который работает в вашем доме или рядом с ним на регулярной и непрерывной основе. Подумайте о более обеспеченных людях, которые регулярно нанимают людей дома. Некоторые примеры — горничные, домработницы, няни и садовники. И имейте в виду, что это не то же самое, что нанимать этих людей по сценарию независимого подрядчика. Для получения дополнительной информации о том, что определяет домашнего работника, пожалуйста, посетите эту страницу IRS: домашние работники.
Для большинства подателей документов, у которых есть (или планируются иметь) сотрудники, их сотрудники, скорее всего, попадут в категорию «Прочие».
Важно: Просто быть владельцем вашего ООО не делает вас сотрудником вашего ООО.
Многие люди очень свободно употребляют слова «работа» или «работа для». И хотя вы все еще можете делать это в общем контексте, когда читаете что-либо о налогах или IRS, слово «работа» означает работать в качестве сотрудника W-2.
До тех пор, пока вы не решите, что ваша LLC будет облагаться налогом как C-Corporation или S-Corporation, вы будете работать не по найму (а не наемным работником), и вы подадите Приложение C (единоличное LLC ) или 1065 Partnership Return (многопользовательское LLC).
Если вы решите, что ваша LLC будет облагаться налогом как S-Corporation, то вы должны получать зарплату в качестве наемного работника. Если вы решите, что ваша LLC будет облагаться налогом как C-Corporation, у вас есть возможность получать зарплату в качестве наемного работника.
14. Обязательства по налогу на трудоустройство
Если у вас есть (или будут) сотрудники, вам нужно будет удерживать и уплачивать определенные налоги в IRS от имени ваших сотрудников. Пожалуйста, поговорите со своим бухгалтером, чтобы сначала оценить ваши налоговые обязательства по найму.
Если ваши налоговые обязательства по найму будут меньше 1000 долларов за весь календарный год, вы можете подавать форму 944 ежегодно (вместо подачи формы 941 ежеквартально).Если вы хотите это сделать, вам нужно будет установить флажок в # 14.
Не ставьте галочку в поле # 14, если:
- У вас нет сотрудников
- Ваше обязательство по налогу на трудоустройство будет больше 1000 долларов
- Ваше обязательство по налогу на работу будет меньше 1000 долларов, но вы предпочтете заполнить форму 941 ежеквартально
15. Первоначальная выплата заработной платы или аннуитетов
Если у вас нет сотрудников, введите «N / A».
Если у вас есть сотрудники и вы уже начали выплачивать заработную плату (или аннуитет), введите дату (месяц, день, год), когда они впервые получили зарплату.
Если у вас есть сотрудники и вы не уверены, когда начнете им платить, просто введите примерную дату. Не волнуйтесь, IRS не собирается задерживать вас и не испортит ваше приложение EIN. Вы просто даете им приблизительную информацию.
16. Основная деятельность
Вы можете сделать так, чтобы №16 соответствовал тому, что вы ввели в №10.
Установите флажок, если это применимо, или выберите « Другое (укажите) » и введите все, что вы ввели в # 10.
17. Объясните # 16 (товары, строительство, продукты или услуги)
# 17 просто запрашивает немного больше деталей относительно основной деятельности вашего LLC.
IRS хочет знать, в рамках этой коммерческой деятельности, какой ваш основной продукт продается, предлагаемые услуги, тип выполняемого строительства или линейку товаров, которые вы продаете.
Просто введите несколько слов, чтобы объяснить вышеизложенное.
18. Подали заявку на получение EIN раньше?
Если вы уже подавали заявку на получение EIN для этого LLC, выберите «Да» и введите предыдущий EIN.
Большинство подателей не подавали заявки на EIN для своих LLC и выбирают «Нет».
Представитель стороннего лица
Если вы заполняете эту форму для своей собственной LLC и являетесь Ответственной стороной, оставьте следующие 4 поля пустыми:
- Имя уполномоченного лица
- Номер телефона уполномоченного лица
- Адрес и почтовый индекс уполномоченного лица
- Номер факса уполномоченного лица
Подпись, телефон и факс заявителя
Имя и должность: Введите свое полное имя и должность.Если вы являетесь Участником (владельцем) ООО, используйте название «Участник». Например, « Джон Смит, член ».
Подпись и дата: Подпишите свое имя и введите сегодняшнюю дату.
Телефон заявителя: Введите свой номер телефона. Это может быть домашний, рабочий или сотовый номер.
Номер факса заявителя:
Если вы отправляете SS-4 по почте, вам не нужно вводить номер факса. Вы можете просто оставить это поле пустым. Если вы отправляете SS-4 по факсу, вы должны ввести свой номер факса.
Важно: Убедитесь, что вы используете номер факса, к которому у вас есть доступ. IRS отправит ваш номер EIN на этот номер факса.
Page 2
Page 2 — это просто информационная страница, и вам не нужно отправлять ее в IRS. Хотя, если вы отправите страницу 2, не беспокойтесь, IRS просто отклонит ее.
Сделайте копию формы SS-4 перед отправкой в IRS
Мы рекомендуем сделать копию (или две) формы SS-4 перед отправкой в IRS.Просто храните копии в деловой документации вашего ООО.
Способы подачи
Форму SS-4 можно отправить в IRS одним из двух способов:
1. По почте
2. По факсу
При отправке формы SS-4 в IRS время утверждения составляет медленнее (4-8 недель).
Если вы отправите форму SS-4 по факсу в IRS, время утверждения будет быстрее (4-7 рабочих дней).
Если у вас нет факса (и вы не можете подать заявку на получение EIN через Интернет), но вам нужно как можно скорее подтвердить свой EIN, то мы рекомендуем воспользоваться услугами цифрового факса по телефону.com. После регистрации вы можете просто позвонить в их службу поддержки, и они расскажут, как отправить цифровой факс. И когда IRS отправит факсом подтверждение EIN вашего LLC, оно просто придет вам по электронной почте.
Вы не можете получить EIN по телефону
В Интернете много неверной информации о получении EIN для LLC, особенно о получении EIN, позвонив в международный отдел EIN IRS.
Это неправда.
Вы можете позвонить в международный отдел EIN и получить EIN по телефону только в том случае, если вы создали компанию в другой стране (за пределами США.S.) и вам нужен EIN.
Как тогда иностранцы получают EIN для своего ООО?
Если вы не являетесь гражданином США или нерезидентом США («иностранец»), вы не можете использовать Международный отдел EIN для получения EIN по телефону. Вместо этого вы должны отправить форму SS-4 по почте или факсу в IRS, как и все остальные. Однако есть некоторые специальные инструкции, которые вы можете найти здесь: подайте заявку на EIN без SSN или ITIN.
Отправить по почте в форме SS-4
Если вы собираетесь отправить форму SS-4 в IRS, отправьте ее по адресу:
Internal Revenue Service
Attn: EIN Operation
Cincinnati, Ohio 45999
Вы можете отправить через заказным письмом или с отслеживанием, но вам это не обязательно.Вы также можете просто поместить его в обычный конверт и использовать обычный штамп. Требуется всего 1 штамп.
Факс формы SS-4 в IRS
Если вы собираетесь отправить форму SS-4 по факсу в IRS, отправьте факс по адресу:
855-641-6935
Вы можете приложить титульный лист, если хотите , но это не обязательно.
Время утверждения EIN
Утверждение EIN официально называется Письмо-подтверждение EIN . А техническое название письма с подтверждением EIN — « CP 575 ».
- Если вы отправите форму SS-4 в IRS, письмо с подтверждением EIN будет отправлено вам по почте.
- Если вы отправите форму SS-4 по факсу в IRS, письмо с подтверждением EIN будет отправлено вам по факсу.
Время утверждения EIN, указанное ниже, может варьироваться в зависимости от того, в какое время года вы подаете заявление. Например, IRS намного загружен в течение первой половины года (с января по май), однако ниже приведены официальные сроки утверждения IRS:
Время утверждения по почте:
Если вы отправите форму SS- 4 в IRS, вы получите письмо с подтверждением EIN (по почте) в течение 4-8 недель.
Время утверждения по факсу:
Если вы отправите форму SS-4 по факсу в IRS, IRS отправит вам факсом обратно ваш EIN в течение 4-7 рабочих дней. Он будет отправлен на номер факса, указанный в форме. Кроме того, они отправят вам письмо с подтверждением EIN в течение 4-8 недель.
LLC Business Bank Account
После того, как вы получите EIN для своего LLC, вы сможете открыть счет LLC в бизнес-банке.
Чтобы открыть банковский счет LLC, вам понадобятся следующие предметы:
- Письмо с подтверждением EIN
- Утверждение LLC (утвержденный Устав организации, Сертификат организации или Сертификат образования)
- Операционное соглашение LLC
- Ваши водительские права и / или паспорт
Номер телефона и контактная информация IRS
Если у вас есть какие-либо вопросы по форме SS-4, вы можете позвонить в IRS по телефону 1-800-829-4933.
Телефон IRS работает с понедельника по пятницу с 7:00 до 19:00. Чем раньше вы позвоните, тем короче время ожидания.
Мэтт Хорвиц
Основатель и преподаватель, LLC University®
Мэтт Хорвиц был ведущим экспертом в области образования LLC в течение последнего десятилетия. Он основал LLC University в 2010 году после того, как понял, что людям нужны простые и действенные инструкции для создания LLC, которые другие компании не предлагали. Его цитируют Entrepreneur Magazine, Yahoo Finance и Торговая палата США, а также рассказывают CNBC и InventRight.Мэтт имеет степень бакалавра бизнеса в Университете Дрекселя со специализацией в области коммерческого права. Он проводит обширные исследования и анализ, чтобы преобразовать законы штата в простые инструкции, которым может следовать любой, чтобы создать свою LLC — и все это бесплатно! Узнайте больше о Мэтте Хорвице и университете LLC.
Форма SS-4: что это?
Форма SS-4 используется малыми предприятиями для подачи заявления на получение идентификационного номера налогоплательщика / идентификационного номера работодателя (EIN) в IRS. Форма используется для идентификации работодателей, но номер требуется и для других юридических целей.Скорее всего, вам потребуется предоставить EIN для открытия коммерческого банковского счета, а также для заявок на получение кредита и для приема дебетовых и кредитных карт.
Подача заявки на получение идентификационного номера работодателя в IRS не взимается.
Что такое форма SS-4?
Форма SS-4 — это запрос в IRS о присвоении EIN вашему бизнесу. EIN состоит из девяти цифр, он похож на номер социального страхования для физических лиц, но присваивается компаниям. Заполнение формы SS-4 открывает налоговый счет для вашего налога на бизнес в IRS.
Кто использует форму SS-4?
Корпорации, товарищества, поместья и трасты могут использовать форму SS-4 для запроса налогового счета предприятия и EIN. Индивидуальным предпринимателям, как правило, не нужны EIN, потому что они подают свои налоговые декларации под номерами социального страхования, но они могут подать заявку на его получение, если захотят.
Возможно, вам также придется повторно отправить форму SS-4, если у вас уже был EIN, но организационная структура или право собственности на ваш бизнес изменились.
Где получить форму SS-4
IRS предоставляет онлайн-форму SS-4.Вы можете скачать его, распечатать вручную или заполнить онлайн, а затем распечатать. IRS также предоставляет онлайн-приложение, но оно истекает, если вы делаете перерыв и некоторое время не вводите данные.
Может быть хорошей идеей сначала распечатать черновик и поработать над ним, прежде чем подавать заявку, потому что форма SS-4 относительно сложна.
Как заполнять форму SS-4
Чтобы начать работу, вам понадобится некоторая информация, которая всегда будет у вас под рукой:
- Юридическое название вашего бизнеса, его администратор базы данных / вымышленное имя и адрес
- Юридическое лицо, которое вы создаете, например корпорация, партнерство, индивидуальное предприятие или ООО.
- Независимо от того, является ли ваше ООО с одним или несколькими участниками -помните, если это организация, которую вы выбрали
- Информация о вашем ответственном лице
- Примерное количество ваших сотрудников и размер, который вы ожидаете платить им каждый год
Теперь вы можете переходить к различным строкам формы.
Строка 1: Юридическое наименование лица
Это название компании, с которым будут связаны все транзакции и записи, поэтому убедитесь, что оно абсолютно правильное. Введите свое имя, а не название компании, если вы являетесь индивидуальным предпринимателем и подаете заявку на EIN. Если вы являетесь корпорацией, партнерством или LLC, введите название компании в точности так, как оно указано при регистрации вашего предприятия в вашем штате.
Строка 2: Торговое наименование компании
Используйте «DBA» или вымышленное имя, под которым вы будете вести бизнес.Например, его официальное название может быть Smith and Smith, LLC, а рабочее название — «Smith Accounting Services». Ваше рабочее название — это то, что отображается на ваших вывесках и других предметах, которые будут видеть клиенты и клиенты.
Убедитесь, что вы используете одно и то же имя (юридическое или торговое наименование) во всех документах, поданных в IRS, чтобы избежать путаницы.
Строка 3: Исполнитель, администратор, доверенное лицо, «опека» имя
Используйте полное имя, отчество и фамилию человека, который будет отвечать за все юридические вопросы для вашего бизнеса.Согласно IRS, это должно быть ваше «главное должностное лицо, генеральный партнер, концедент, владелец или доверитель».
Обычно это одно и то же лицо, указанное в строке 7a, и зарегистрированный агент LLC или корпорации. Включите номер социального страхования, ITIN или EIN этого физического или юридического лица.
Строки 4a, 4b, 5a, 5b и 6
Эти строки предназначены для вашего почтового адреса, почтового адреса, а также округа и штата, в которых находится ваш основной бизнес. Оставьте строки 5a и 5b пустыми, если ваш почтовый адрес и почтовый адрес совпадают.Строка 6 указывает физическое местонахождение вашего бизнеса.
Строка 7a: Ответственная сторона
Это человек, который будет контролировать, управлять или направлять бизнес, его доходы и активы. Согласно IRS, это «главное должностное лицо, генеральный партнер, концедент, владелец или доверитель».
Строки 8a, 8b и 8c
Эти элементы важны, если вы создаете ООО. Если вы ответили «да» в строке 8a, вы должны указать информацию в строке 8b «Количество членов» и в строке 8c «Организовано в США».
Линия 9а
Укажите здесь свой тип юридического лица. Это относительно просто, если у вас нет компании с ограниченной ответственностью. Вам нужно будет сделать некоторые различия, если у вас есть LLC:
- IRS рассматривает вас как «юридическое лицо без внимания», если вы являетесь ООО с одним участником.
- Вы, как правило, будете облагаться налогом как партнерство, если ваш бизнес является ООО с несколькими участниками. Отметьте «Партнерство» в строке 9a, если вы хотите, чтобы ваше ООО с несколькими участниками облагалось таким налогом.
- Выберите вариант «корпорация», если вы хотите, чтобы ваша компания с ограниченной ответственностью облагалась налогом как корпорация.
Проконсультируйтесь со своим налоговым специалистом, если вы не уверены, какой тип организации выбрать, или если вы не видите свой бизнес в списке. IRS подчеркивает, что то, что вы проверяете, не является официальным выбором типа налога. На самом деле выбор способа обложения налогом должен осуществляться в другой форме.
Линия 9б
Это для корпораций. Вам будет предложено назвать штат или страну, в которой вы зарегистрированы.
Строка 10
Проверьте причину, по которой вы подаете заявку на EIN. Например, в этом случае вы должны отметить «Начат новый бизнес» и дать очень краткое описание вашего бизнеса. Не нужно вдаваться в подробности.
Строка 11: Дата начала бизнеса
Вы можете выбрать любую разумную дату, например, день, когда вы действительно открыли свои двери и начали обслуживать клиентов. Введите дату, когда вы впервые владели бизнесом, или дату, когда вы им владели, в качестве типа бизнеса, указанного в строке 9a, если бизнес уже существует.
Дата начала важна, если вы начинаете примерно в конце финансового года.
Проконсультируйтесь со своим бухгалтером или налоговым юристом о налоговых последствиях дат запуска и месяцев закрытия.
Строка 12: Месяц закрытия отчетного года
Выберите свой финансовый (финансовый) год, указав месяц закрытия. Это будет 31 декабря для предприятий, работающих в индивидуальном порядке, но могут быть и другие причины для выбора другой даты.
Строка 13
В этой строке вас попросят выбрать наибольшее количество сотрудников, которых вы планируете нанять в первые 12 месяцев. Укажите число в поле «Другое», если вы не управляете фермой или не нанимаете помощников по дому.
Строка 14
Подумайте, будете ли вы должны меньше 1000 долларов по налогу на трудоустройство по социальному обеспечению, программе Medicare, удержанию подоходного налога с работников и налогу на безработицу. Отметьте «нет», если у вас не будет сотрудников или если вы будете платить менее 4000 долларов в качестве заработной платы всем сотрудникам в течение года.Если вы не уверены, поговорите со своим налоговым консультантом.
Строка 15
Завершите этот пункт, если у вас будут сотрудники. Введите предполагаемую дату вашей первой зарплаты.
Строка 16
Введите бизнес-классификацию, которая лучше всего соответствует вашему типу бизнеса, или введите «Другое» и укажите, что это такое. Инструкции по форме SS-4 включают подробные определения этих категорий, чтобы помочь вам в этом.
Строка 17
Предоставьте дополнительную информацию о типах продуктов или услуг, которые вы будете продавать или предоставлять.Например, вы можете добавить «стоматологический кабинет», если вы отметили «здравоохранение», или добавить «кафе», если вы отметили «розничная торговля».
Строка 18
Укажите, подавало ли ваше предприятие когда-либо или получало ли ранее EIN под юридическим именем, которое вы указали в строке 1. Вы можете указать имя и адрес «стороннего представителя», который получит ваш EIN и будет представлять вас. Возможно, вы захотите, чтобы эту функцию выполнял ваш поверенный.
Наконец, подпишите форму, отметив, что вы заявляете, что приложение «верное, правильное и полное».»Вы немедленно получите свой EIN, если заполнили форму SS-4 онлайн или по телефону.
Распечатайте страницу или запишите свой EIN. Он понадобится вам для множества документов и других приложений во время запуска. Вы также получите подтверждение по почте, которое следует хранить в надежном месте.
Можно ли подать форму SS-4 в электронном виде?
Вы можете подать заявку онлайн, по телефону, по почте или по факсу, но не можете подать форму SS-4 по электронной почте.
Куда отправить форму SS-4
Отправка формы SS-4 по правильному адресу IRS зависит от того, есть ли у вас главный офис, главное агентство или законное место жительства в Соединенных Штатах.IRS предоставляет соответствующие адреса на своем веб-сайте.
Предупреждение о форме SS-4
Эта статья предназначена для предоставления общих рекомендаций для новых владельцев бизнеса. Форма SS-4 сложна, и она не предназначена для предоставления юридических или налоговых консультаций или подробного описания того, как заполнять форму.
Каждая бизнес-ситуация индивидуальна, и ваш налоговый специалист может дать вам конкретные указания. Проконсультируйтесь со своим юристом или CPA, чтобы убедиться, что вы соблюдаете налоговое законодательство и получаете лучшее налоговое преимущество для вашей конкретной ситуации.
Ключевые выводы
- Форма SS-4 IRS — это бизнес-приложение для получения идентификационного номера работодателя (EIN).
- Форма и номер указывают на налоговый счет бизнеса в IRS.
- Форма предназначена для корпораций, товариществ, поместий и трастов. Индивидуальные предприниматели могут вести бизнес под своими номерами социального страхования, но они могут подать заявку на получение EIN, если захотят.
- Форму SS-4 можно подать онлайн или по почте в IRS, но нельзя подавать в электронном виде.Вы также можете подать заявку по телефону.
Как заполнить и подать форму SS-4
Когда вы начинаете бизнес, вам нужно сделать так много дел, и трудно их все четко соблюдать. Одна вещь, о которой вы захотите позаботиться раньше, чем позже, — это подать заявку на получение идентификационного номера работодателя (EIN).
EIN — это как номер социального страхования для вашего бизнеса. IRS будет использовать этот девятизначный номер для идентификации вашего бизнеса, когда вы платите определенные налоги или платите сотрудникам.Чтобы подать заявку на получение EIN, вам необходимо заполнить и подать форму SS-4. Ниже мы поможем вам определить, нужно ли вам заполнять и подавать SS-4, и как это сделать.
Нужно ли вам подавать заявление на EIN?
Прежде чем приступить к заполнению любой информации, вы захотите определить, нужен ли вам EIN. Если к вам относится что-либо из следующего, вам необходимо заполнить и подать форму SS-4:
- Будете ли вы платить сотрудникам?
- Является ли ваша бизнес-структура корпорацией или партнерством?
- Подаете ли вы налоговые декларации на:
- Работа?
- Акциз?
- Алкоголь, табак и огнестрельное оружие?
- Вы удерживаете налоги с дохода, выплаченного иностранцу-нерезиденту?
- У вас есть план Кио?
- Вы участвуете в трасте или наследстве?
- Вы некоммерческая организация?
- Вы работаете с агентствами по недвижимости?
- Вы работаете в фермерском кооперативе?
- Вы администратор плана?
Как заполнить форму SS-4
После того, как вы определите, что вам нужен EIN, вашим следующим шагом будет заполнение формы SS-4.Поскольку для этой формы требуется информация о вашем бизнесе, вам нужно собрать всех своих уток подряд, прежде чем приступать к ее заполнению. Вот несколько важных вещей, которые нужно иметь под рукой:
- Юридическое название вашей компании
- Что вы за юридическое лицо (индивидуальное предприятие, товарищество, корпорация и т. Д.)
- Почему вы подаете заявку сейчас
- Дата, когда вы начали или приобрели свой бизнес
- Последний месяц вашего отчетного года
- Сколько сотрудников у вас будет в следующем году
- Будет ли ваш годовой фонд заработной платы меньше или больше 1000 долларов
- В каком направлении бизнеса / отрасли вы работаете
- Если вы когда-либо подавали заявку на получение EIN до
После того, как вы заполнили эту форму, пора отправить ее в IRS.Как мы уже упоминали, это можно сделать несколькими способами.
Начните работу с Square Payroll
Обработке заработной платы доверяют тысячи.
Как отправить SS-4
В электронном виде
Вы можете заполнить SS-4 на веб-сайте IRS через его онлайн-портал. Чтобы подать заявку с помощью этого онлайн-портала, у вас должен быть юридический адрес в США и действительный номер налогоплательщика (например, SSN). Вы должны заполнить заявку за один сеанс (сеанс истекает через 15 минут бездействия).После подачи заявки вы получите свой EIN.
Плюсы отправки через веб-сайт IRS
Если вы готовитесь начать бизнес, у вас много дел, поэтому подача заявки с компьютера и получение EIN сразу же убирает это из вашего списка дел.
Минусы подачи через веб-сайт IRS
Заполнение налоговых форм не всегда легко. При заполнении заявки вы можете быть сбиты с толку или вам потребуется дополнительное исследование, чтобы заполнить определенные разделы.Это может увеличить время выполнения этой задачи или даже прервать сеанс. Помните, что это нужно делать за один присест, поэтому более 15 минут исследования могут стереть всю вашу тяжелую работу.
Mail
Если вы решили отправить эту форму по почте, выберите один из следующих вариантов.
Если ваш служебный адрес находится в США, используйте этот адрес:
Служба внутренних доходов
Attn: EIN Operation
Cincinnati, OH 45999
Если ваш служебный адрес не находится в U.S. или у вас нет юридического лица, используйте этот адрес:
Служба внутренних доходов
Attn: EIN International Operation
Cincinnati, OH 45999
После отправки вы можете рассчитывать получить свой EIN обратно по почте в течение четырех недель.
Плюсы отправки по почте
Если вы любите делать что-то по старинке, почта может быть для вас хорошим выбором. Если вам не нужна помощь в интерпретации формы и у вас нет ограничений по времени для получения EIN, этот метод отлично подойдет.
Минусы отправки по почте
Если вы решаете большинство своих задач в цифровом виде, переход к ближайшему почтовому ящику или почтовому отделению может быть не самым эффективным способом подачи формы SS-4. Это также самый длительный процесс получения EIN, который занимает один полный месяц.
Факс
Если вы решили отправить эту форму по факсу, выберите один из следующих вариантов.
Если ваш служебный адрес находится в США, используйте этот номер:
Служба внутренних доходов
Attn: EIN Operation
Cincinnati, OH 45999
Факс: (855) 641-6935
Если ваш служебный адрес не находится в U.S. или у вас нет юридического лица, используйте этот номер:
Служба внутренних доходов
Attn: EIN International Operation
Cincinnati, OH 45999
Факс: (855) 215-1627 (в США)
Факс: (304) 707-9471 (за пределами США)
Вам также необходимо будет предоставить номер вашего факса в IRS, чтобы оно могло отправить вам по факсу ваш EIN в течение четырех рабочих дней.
Плюсы отправки по факсу
Если вам нужен EIN раньше, чем через месяц, отправка по факсу, безусловно, является лучшим вариантом.Это также может быть хорошим выбором, если вы против подачи заявки через Интернет, но хотите сэкономить на почтовых расходах и поездке к ближайшему почтовому ящику.
Минусы отправки по факсу
В наши дни нелегко найти факсы. Если у вас его нет дома, вы не захотите, чтобы IRS отправило факсом ваш EIN в магазин FedEx Office, где вы подали SS-4.
Независимо от того, какой метод вы выберете, важно сделать это как можно раньше. Ваш EIN позволит вам платить определенные налоги, платить сотрудникам и получать определенные виды налоговых деклараций; это неотъемлемая часть вашего бизнеса.Завершение SS-4 должно быть приоритетом в вашем списке дел.
Эта статья представляет собой обзор того, как заполнять и подавать форму SS-4. Это не налоговая или юридическая консультация, на которую вы можете положиться в своем бизнесе. Для получения конкретных указаний или совета проконсультируйтесь с налоговым или юридическим специалистом.
Шаг за шагом: как подать заявку на EIN
Самый простой способ получить номер EIN — это онлайн-приложение EIN в стиле собеседования.
Внимание: IRS требуется до двух недель, чтобы включить ваш новый EIN в свои постоянные записи.Пока ваш EIN не будет добавлен в постоянные записи, вы не сможете подавать электронную декларацию, производить электронные платежи или проходить программу сопоставления идентификационных номеров налогоплательщиков IRS. Соответственно, если вам нужен EIN, подайте заявку как можно скорее!
Онлайн-приложение EIN недоступно 24 часа в сутки. В то время, когда я пишу это (лето 2017 года), IRS делает онлайн-заявку EIN доступной с понедельника по пятницу с 7:00 до 22:00. По восточному времени.
К счастью, вам не нужно специальное программное обеспечение для заполнения онлайн-заявки EIN.Все, что вам нужно, это доступ в Интернет и текущий Интернет-браузер.
К счастью, вам также не нужны специальные навыки работы с компьютером для заполнения онлайн-заявки EIN. Онлайн-приложение EIN задает вопросы, и вы просто даете ответы, заполнив поля и установив флажки и кнопки.
Вот точные шаги для заполнения онлайн-заявки EIN:
1. Перейдите на сайт IRS.
Чтобы начать, перейдите на веб-страницу онлайн-приложения IRS EIN.Прокрутите страницу вниз и нажмите кнопку «Начать приложение».
2. Определите юридическую и налоговую структуру вашего предприятия.
Этот шаг очень важен, потому что каждый тип юридической и налоговой структуры имеет свои правила и положения, а также требования к налоговой отчетности. Если ваш бизнес зарегистрирован как ООО, нажмите кнопку «Общество с ограниченной ответственностью (ООО)». Если ваш бизнес — корпорация, нажмите кнопку «Корпорации».
Если вы нажмете кнопку «Корпорации», приложение скажет «Вы выбрали корпорации» и спросит, какой тип корпорации вы будете.Если вы намерены считаться S-корпорацией для целей налогообложения, нажмите кнопку «S Corporation». Если вы собираетесь облагаться налогом как обычная корпорация, нажмите кнопку «Корпорации». Подробнее о разнице между этими двумя статусами читайте в этой статье часто задаваемых вопросов.
Примечание: Веб-сайт IRS предоставляет определения для большинства терминов, используемых в онлайн-заявке EIN. Если слово или фраза отображаются синим цветом и подчеркнуты, вы можете щелкнуть по ним, чтобы получить определение в новом окне. Щелчок по этим определениям не остановит работу вашего приложения.
После того, как вы укажете, какой тип юридической и налоговой структуры вы выбрали для новой организации, нажмите «Продолжить». Затем онлайн-приложение EIN перенесет вас на страницу, объясняющую ваш выбор.
Внизу страницы нажмите кнопку «Продолжить».
3. Если ваша компания является ООО, предоставьте информацию об участниках.
Вам необходимо указать количество участников LLC, а также штат, в котором компания физически расположена, если ваша компания является LLC.
Примечание: В разных штатах и даже в разных операционных соглашениях LLC могут отличаться названия, которые они используют для описания владельцев LLC. Однако в целях согласованности в онлайн-приложении EIN владельцы LLC называются «участниками».
Введите количество элементов в соответствующее поле. Затем используйте раскрывающийся список, чтобы выбрать соответствующее состояние.
Щелкните по кнопке «Продолжить».
Если у вас будет только один член в вашей LLC, вы попадете на страницу, где говорится, что вам нужно подтвердить свой выбор.На этой странице объясняется, что вы будете считаться ООО с одним участником.
Таким образом, вы будете классифицированы как первоначально как как юридическое лицо, не являющееся юридическим лицом для целей федеральной налоговой декларации. Другими словами, вы будете сообщать о доходах и вычетах LLC, используя налоговую декларацию 1040. Например, если вы создаете LLC для ведения активной торговли или бизнеса, вы будете сообщать о доходах и вычетах своего LLC в форме 1040 Schedule C. Если вы создаете ООО для владения инвестиционной недвижимостью, вы сообщаете о доходах и вычетах своего ООО в форме 1040 Приложения E.
Внизу страницы нажмите кнопку «Продолжить».
Если у вас более одного участника в вашей LLC, вы попадете на страницу, на которой говорится, что ваша LLC будет считаться многопользовательской LLC и будет классифицироваться как первоначально как партнерство для налоговых целей IRS. Нажмите кнопку «Партнерство». Вы попадете на другую страницу, которая объясняет, что такое партнерство, и просит вас подтвердить свой выбор.
Щелкните по кнопке «Продолжить».
4. Укажите, почему вы запрашиваете EIN.
При появлении запроса в онлайн-приложении EIN объясните, почему вы запрашиваете EIN. Ваш выбор:
- Открытие нового дела
- Наемных сотрудников
- Банковские цели
- Изменен тип организации
- Приобретенный активный бизнес
Как правило, вы нажимаете кнопку «Начать новый бизнес».
Щелкните по кнопке «Продолжить».
Совет: Получаете ли вы EIN для малого бизнеса? Возможно, новое индивидуальное предприятие или небольшая корпорация?
Вы должны знать, что федеральные законы и законы штата предоставляют малому бизнесу десятки полезных «лазеек» для снижения подоходного налога.
Если вам нужна помощь или дополнительная информация о том, как воспользоваться этими «лазейками», ознакомьтесь с нашей популярной загружаемой монографией за 50 долларов Секреты вычета налогов для малого бизнеса .
5. Определите и опишите контактное лицо для компании.
Вам необходимо назначить контактное лицо — или то, что онлайн-приложение EIN называет ответственным лицом.
IRS считает контактным лицом физическое или юридическое лицо, ответственное за налоговые вопросы.Если IRS отправляет письмо компании, например, она отправляет письмо организации, которая опекает этого человека.
В случае ООО, облагаемого налогом как индивидуальное предприятие или товарищество, физическое лицо обычно выступает в качестве контактного лица. Обратите внимание, что вы можете назначить любого участника (владельца) основным участником. Чтобы назначить отдельного члена, нажмите кнопку «Индивидуальный».
В LLC, облагаемую налогом как корпорация, вы должны указать должностного лица корпорации в качестве ответственной стороны, с которой IRS должна обращаться, когда у нее возникают вопросы.
Нажмите «Продолжить» после того, как определите тип основного члена или главного должностного лица.
IRS также запрашивает информацию об основном члене (для LLC) или главном должностном лице (для корпораций), включая имя и номер социального страхования или индивидуальный налоговый идентификационный номер. Не используйте в имени знаки препинания, кроме дефиса (-) и амперсанда (&). Например, если вы используете средний инициал, не ставьте точку после этого инициала.
Примечание: Если контактное лицо является иностранцем-нерезидентом и, следовательно, не имеет номера социального страхования, это лицо может сначала получить индивидуальный налоговый идентификационный номер, заполнив форму W-7, заявление для индивидуального налогоплательщика IRS. Форма идентификационного номера.
6. Укажите местонахождение компании.
Независимо от того, к какому типу организации относится ваш бизнес или как к нему относятся с точки зрения налогообложения — индивидуальное предпринимательство, партнерство, корпорация C или корпорация S, — вам необходимо указать физический адрес вашего бизнеса. Этот адрес должен быть адресом в США и не может быть P.O. Коробка. Не используйте знаки препинания, кроме дефиса и обратной косой черты.
Вы также должны будете предоставить номер телефона. Последний вопрос на этой странице: есть ли у вас адрес, отличный от физического места, куда вы хотите отправлять почту.Если вы это сделаете, вы попадете на страницу, где нужно указать этот адрес.
Примечание. Системы IRS допускают использование только 35 символов в строке адреса. Если ваш адрес не умещается в 35 символов, убедитесь, что вы предоставили наиболее важную информацию об адресе (например, номера квартир, номера люксов и т. Д.). Затем IRS проверит адрес, который вы предоставили, в базе данных Почтовой службы США. и предлагаем вам возможность внести какие-либо изменения в адрес, если это необходимо.
Щелкните кнопку «Продолжить».
7. Предоставьте юридическую информацию и информацию о торговом наименовании вашего бизнеса.
При появлении запроса в онлайн-приложении EIN вам необходимо указать название юридического лица, торговое наименование (если таковое имеется), округ и штат, в которых находится юридическое лицо, штат, в котором зарегистрирован документ об организации или учреждении, и дата начала сущности.
Опять же, онлайн-приложение EIN допускает только два специальных символа пунктуации: дефис (-) и амперсанд (&).
Имя, которое вы указываете в качестве юридического наименования вашего предприятия, должно совпадать с уставом организации или уставом учреждения. Юридическое название компании не должно содержать окончаний названия корпорации, например Corp, Inc и т. Д.
При желании вы можете указать торговое наименование, если таковое имеется. Торговое название или название «ведение бизнеса как» — это другое название, под которым работает предприятие или физическое лицо. Однако, если вы используете торговое наименование, оно не может содержать окончание, например LLC, LC, PLLC, Corp или Inc.
Округ и штат будут автоматически заполнены компьютером на основе ранее введенного физического адреса. Однако вы должны убедиться, что оба этих бита информации верны.
При появлении запроса укажите штат, в котором были зарегистрированы учредительные документы или учредительные документы. Обычно это то же состояние, что и физический адрес объекта.
Наконец, снова при появлении запроса вам нужно будет указать дату начала объекта. Это дата, когда организация начала вести или начнет вести бизнес.Используйте раскрывающееся меню, чтобы выбрать месяц и год.
Щелкните кнопку «Продолжить».
8. Укажите, облагается ли предприятие специальными федеральными акцизами.
После того, как вы укажете название, адрес и дату начала деятельности юридического лица, в онлайн-приложении EIN будет задан ряд вопросов о транспортных средствах, азартных играх, ежеквартальных декларациях по федеральным акцизным налогам, а также алкоголю, табаку и огнестрельному оружию. Прочтите вопросы и ответьте на них. Для большинства людей на все четыре вопроса ответ будет отрицательным.
Щелкните по кнопке «Продолжить».
9. Укажите, чем занимается ваш бизнес.
При появлении запроса выберите категорию, которая лучше всего описывает ваш бизнес. Если вы не уверены, что входит в категорию, вы можете нажать на эту категорию для получения дополнительных объяснений. Если ни одна из категорий не подходит, нажмите «Другая», а затем нажмите кнопку «Продолжить».
Если вы выберете «Другое», вы попадете на вторую страницу параметров. Если ни один из этих вариантов не подходит, нажмите кнопку «Другое» на этой странице, введите, что будет делать ваша компания, а затем нажмите кнопку «Продолжить».
Совет: Если вы получаете EIN для инвестиций в недвижимость, вам может быть интересно узнать, как использовать недвижимость для минимизации налогов на прибыль.
В этом блоге для вас есть много ресурсов. (Используйте поле поиска в правом верхнем углу окна.)
Но у нас также есть загружаемый справочник, который многие новые инвесторы в недвижимость найдут бесценным, — нашу монографию о налоговых лазейках и секретах на недвижимость за 40 долларов.
10. Укажите, как вы хотели бы получить письмо с подтверждением
Вы можете получить письмо с подтверждением EIN онлайн или по почте.
Если вы решите получить его онлайн, вы сможете сразу же просмотреть письмо, и оно не будет отправлено вам по почте. Однако обратите внимание, что на вашем компьютере должна быть установлена программа Adobe Reader. Эту программу можно бесплатно скачать здесь.
Если вы решите получать письмо по почте, IRS отправит его на указанный вами почтовый адрес.Это может занять до четырех недель.
Щелкните по кнопке «Продолжить».
11. Проверьте свою информацию
На последней странице онлайн-приложения EIN содержится ваша информация. Распечатайте сводную страницу и проверьте информацию на наличие ошибок. Если какая-либо информация неверна, запустите новое приложение. Затем, после того как вы определите, что информация верна, нажмите кнопку «Отправить», чтобы получить свой EIN. Этот процесс может занять до двух минут.
Примечание: Уникальные префиксы 20 и 26 идентифицируют EIN как номер, выданный через Интернет.
Если вы забыли свой номер EIN, позвоните по телефону (800) 829-4933 и выберите EIN из списка вариантов, чтобы поговорить с сотрудником IRS. Сообщите ассистенту, что вы получили EIN из Интернета, но не можете его вспомнить, и он вам поможет.
Подача заявки на новый EIN с использованием бумажной формы SS-4
Как уже упоминалось, самый простой способ получить номер EIN — это онлайн-приложение EIN в стиле собеседования, описанное в предыдущих параграфах. Однако IRS также предоставляет другие процедуры для получения EIN.
Например, вы можете загрузить бумажную копию формы SS-4 «Заявление на получение идентификационного номера работодателя» с сайта www.irs.gov, заполнить ее, а затем отправить по почте или факсу заполненную форму SS-4 в соответствующий адрес или номер факса.
На момент написания этого документа форму SS-4 можно найти здесь, а инструкции к форме SS-4 — здесь.
Подача заявки на новый EIN по телефону
Вы также можете получить EIN немедленно, позвонив по телефону (800) 829-4933.Часы работы: с 7:00 до 22:00. по местному времени с понедельника по пятницу.
Однако, прежде чем запрашивать EIN, вам действительно следует получить копию формы SS-4 и инструкции по форме с веб-сайта www.irs.gov и заполнить форму как можно лучше, прежде чем звонить по только что указанному номеру.
Подсказка: Вы случайно получаете EIN для новой корпорации S?
Корпорация S может легко ежегодно экономить владельцу бизнеса пять или десять тысяч долларов налогов в год… но вам нужно быть осторожным и разумным в том, как вы устанавливаете зарплату акционерам.
Если вам нужна помощь в установлении оптимальной заработной платы акционеров S-корпорации, вы можете воспользоваться нашей монографией Установка низких зарплат для S-корпораций .
И небольшое примечание: если вы являетесь клиентом нашей фирмы CPA, вам не нужно покупать эту монографию. Мы с радостью предоставим вам бесплатные копии любой из наших монографий, включая эту. Просто попросите копию в следующий раз, когда поговорите с нами.
Заинтересованы в других подобных статьях? Вы можете подписаться на рассылку новостей по электронной почте, нажав зеленую кнопку Follow, которая появляется ниже.